EHS Liqui I GmbHLiquidiert

93049 Regensburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Regensburg HRB 8140
Vorher
Gebauer Haller Sander Architekten GmbHgebauer.sander.architekten.gmbhsander.architekten.gmbh
Eingetragen
19.3.2001
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenVerbriefungszweckgesellschaften a. n. g.Wagniskapital-Beteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Verwaltung eigenen Vermögens

Historie

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Management

NameRolle
Marc Dr. Rittmann
seit 19.1.2024
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.500 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

sander.architekten.gmbh

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 7.966,00 11.418,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 7.965,00 11.417,00
B. Umlaufvermögen 16.309,14 93.748,14
I. Vorräte 10.000,00 61.300,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 6.287,00 32.428,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 22,14 19,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.507,21 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 294.490,13 238.568,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 320.272,48 343.735,04

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Bilanzverlust 319.990,13 264.068,90
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 294.490,13 238.568,90
B. Rückstellungen 1.250,00 1.250,00
C. Verbindlichkeiten 319.022,48 342.485,04
Bilanzsumme, Summe Passiva 320.272,48 343.735,04

Anhang für das Geschäftsjahr 2010


 
A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Für die Gewinn- und Verlustrechnung fand das Gesamtkostenverfahren Anwendung.

Diesander.architekten.gmbh ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Auf die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die folgenden, gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten vermindert, um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode, pro rata temporis) angesetzt.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer  linear. Selbständig nutzungsfähige Anlagegüter bis zu 150,00 Euro wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgabe abgesetzt. Für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter zwischen 150,00 Euro und 1.000,00 Euro, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, wurde gemäß § 6 Abs. 2a EstG im Kalenderjahr in einen Sammelposten eingestellt. Dieser wird im Wirtschaftsjahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel aufgelöst. Steuerliche Sonderabschreibungen sowie außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten nicht.

Vorräte

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden grundsätzlich zu Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Die Herstellungskosten enthalten neben den Material- und Fertigungseinzelkosten auch die steuerlich einzubeziehenden Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nennwerten angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind zu Nennwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nennwerten aktiviert.

Kapital

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen jeweils in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

C. Angaben zur Bilanz

Forderungen

Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr sind nicht vorhanden.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Eine Überschuldung der Gesellschaft gemäß § 64 GmbHG ist nicht gegeben, da von dem Gesellschafter Herrn Robert Sander Rangrücktrittserklärungen (§ 32 a GmbH(G) in Höhe von insgesamt 295.000,00 Euro mit aufschiebend bedingtem Forderungserlaß im Insolvenzfall vorliegen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren sind nicht vorhanden.
In den Verbindlichkeiten ist ein Betrag in Höhe von 66.109,33 Euro durch eine Bürgschaft abgesichert.
Verbindlichkeiten von TEUR 249 (VJ: TEUR 228) gegenüber Gesellschafter sind vorhanden.

D. Sonstige Angaben

Zusammensetzung der Mitglieder der Geschäftsführung:

Mitglieder der Geschäftsführung des Berichtsjahres sind:

Herr Sander Robert, Kaufmann

Regensburg, den 27. Februar 2012

sander.architekten.gmbh
Regensburg

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.02.2012 festgestellt.

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