Chateau & Co. Gastro LimitedLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 5022
Eingetragen
6.10.2005
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenMobile Gastronomie auf Jahrmärkten u. Ä.
Gegenstand
Betrieb eines gastronomischen Unternehmens und allen diesem Zweck dienlichen Tätigkeiten insbesondere Catering

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Chateau & Co. Gastro Limited

Großzöberitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen


755,00


516,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte


32740,00


0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

84507,66


11231,70

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


5780,68


7737,17

C. Rechnungsabgrenzungsposten


209,31

10,34

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0

33584,73

Summe Aktiva

123992,65

53079,94



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

145,44


145,44

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag


-33730,17


-30991,21

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag


38045,78


-2738,96

nicht gedeckter Fehlbetrag

0

33584,73

B. Rückstellungen


7098,33


1412,11

C. Verbindlichkeiten


112433,27


51667,83

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva


123992,65


53079,94

ANHANG

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von bis zu 410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

B. Informationen zur Bilanz

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt am Bilanzstichtag Null € (Vorjahr Null €).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren beträgt am Bilanzstichtag Null € (Vorjahr Null €).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt am Bilanzstichtag 23.800,00 € (Vorjahr Null €).

Der Gesamtbetrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt am Bilanzstichtag 44.086,59 € (Vorjahr 8.085,88 €).

C. Sonstige Angaben

Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Herrn Reinhard Bauer geführt. Außer dem Geschäftsführer waren im Berichtsjahr keine weiteren Organe bestellt.

Halle, 22. Dezember 2011

Der Geschäftsführer:

gez. Reinhard Bauer

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.12.2011

Nachrichten & Medien

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