schweissbolzen.de bs GmbH

Luigstraße 10, 75428 Illingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 732644
Eingetragen
3.2.2010
Branche
Herstellung von Schrauben und NietenHerstellung von Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus StahlGroßhandel mit Werkzeugen und Kleineisenwaren
Gegenstand
Der Handel und die Produktion von Verbindungstechnik, sämtlichen hierfür erforderlichen Anlagen und Zubehör

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Kühnle
seit 3.2.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

schweissbolzen.de bs GmbH

Eberdingen-Nussdorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz

AKTIVA

31.12.2012
EUR
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen 11.341,00 17.338,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 135.542,00 112.408,32
I. Vorräte 116.263,02 90.599,96
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
8.118,20 18.109,42
davon mit einer Restlaufzeit von unter 1 Jahr 7.212,28 17.138,33
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
11.160,78 3.698,94
SUMME Aktiva 146.883,00 129.746,32
PASSIVA
31.12.2012
EUR
31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. EIGENKAPITAL 26.556,06 19.122,65
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
- Nicht eingeforderte ausstehende
Einlagen
-12.500,00 -12.500,00
Eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag 14.056,06 6.622,65
III. Jahresüberschuss
IV. buchmäßiges Eigenkapital 26.556,06 19.122,65
B. RÜCKSTELLUNGEN 14.507,68 5.767,94
C. VERBINDLICHKEITEN 105.819,26 104.855,73
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
231,29 0,00
davon Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
100.451,83 96.445,42
davon aus Steuern 422,64 2.512,17
SUMME Passiva 146.883,00 129.746,32

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

 

Die nachfolgend zitierten Paragraphen beziehen sich, wenn nichts anderes angegeben ist, auf Vorschriften des Handelsgesetzbuches.

 

 

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

 

Bilanzierungs- und Bewertrungsmethoden ( § 284 II Nr.1 )

 

 

Bilanzierungsmethoden ( §§ 246 - 251 )

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungen, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

 

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

 

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

 

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 gebildet worden.

 

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 gebildet worden.

 

Unter der Bilanz sind Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten in einem Betrag vermerkt. Haftungsverhältnisse sind auch angegeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsrechte gegenüberstehen.

 

 

Bewertungsmethoden ( §§ 252 bis 256 )

 

 

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlußbilanz des Vorjahres überein.

 

 

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

 

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlußstichtag einzeln bewertet worden.

 

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlußstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, wenn sie am Abschlußstichtag realisiert sind.

 

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger und außerplanmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen sind die Anschaffungskosten teilweise nach der degressiven Methode abgeschrieben worden.


Die im Geschäftsjahr zugegangenen geringwertigen Wirtschaftsgüter bis € 410,00 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.


Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.


Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.


Die auf den vorhergehenden Jahresabschluß angewandten Bilanzierungsmethoden sind beibehalten worden

 

 

A. Angaben zur Bilanz

 

 

Anlagevermögen

Die Geschäftsjahresabschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 EUR

auf Sachanlagen 6.599,47 EUR

auf Sachanlagen steuerl. Sonderabschreibung 0,00 EUR

Sofortabschreibung GWG 865,54 EUR


Gesamt 7.465,01 EUR

 

 

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 0,00.

 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 0,00 sind durch Sicherungsübereignung und Bürgschaften besichert.

 

 

 

B. sonstige Angaben

 

Die Gesellschaft hat vom Wahlrecht des § 264 Abs. 1 Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung des Lageberichts verzichtet.

 

Geschäftsführer im Berichtsjahr waren:

Herr

Bernd KÜHNLE

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen gem. § 42 Abs. 3 GmbHG Forderungen und Verbindlichkeiten. Sie werden in der Bilanz als "Sonstige Vermögensgegenstände" und "Verbindlichkeiten" ausgewiesen.

Die an die Gesellschafter und von den Gesellschaftern gewährten Darlehen werden mit 2,12 % verzinst. Ein bestimmter Rückzahlungszeitpunkt wurde nicht vereinbart. Auf eine Sicherheitsleitung wurde verzichtet.

 

 

 

Eberdingen, 18. März 2013

 

Bernd KÜHNLE

 

 

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