Stammdaten

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Amtsgericht Dresden HRB 21870
Vorher
DIMODRIVE Gesellschaft mbH
Eingetragen
11.7.2003
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Maschinen für die Metallerzeugung, von Walzwerkseinrichtungen und GießmaschinenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Gegenstand
Herstellung und Vermarktung von Werbeanlagen, insbesondere von Plakatwechslern, sowie die Planung, Konstruktion, Steuerung, Realisierung, Montage und Service von Sonder- und Serienmaschinen und deren Vermarktung

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Dimodrive GmbH

Radeberg

Jahresabschluss zum 31.12. 2010

Bilanz zum 31. 12. 2010

Aktivseite

31.12.2010

31.12.2010

31.12.2009

EUR

EUR

EUR

A.   Ausstehende Einlagen

12.500,00

12.500,00

B.   Anlagevermögen

I.    Sachanlagen

1.   Grundstücke, grundstücksgleiche  Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

900,00

975,00

2.   technische Anlagen und Maschinen

15.450,00

20.328,00

3.   Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

405,00

659,00

      Summe Sachanlagen

16.755,00

21.962,00

      Summe Anlagevermögen

16.755,00

21.962,00

C.  Umlaufvermögen

I.    Vorräte

1.   Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe

31.000,00

27.000,00

      Summe Vorräte

31.000,00

27.000,00

II.   Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

142,83

142,83

2.   Forderungen gegen Gesellschafter

0,00

224,87

3.   Sonstige Vermögensgegenstände

45,98

0,00

      Summe Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände

188,81

367,70

III.  Schecks, Kassenbestand, Bundesbank und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten

963,13

912,31

      Summe Umlaufvermögen

32.151,94

28.280,01

D.  Aktive Rechnungsabgrenzung

25,85

517,02

     - davon Disagio in EUR: 25,85 (517,02)

      S U M M E    A K T I V A

61.432,79

63.259,03

Passivseite

31.12.2010

31.12.2010

31.12.2009

EUR

EUR

EUR

A.   Eigenkapital

1.   Gezeichnetes  Kapital

25.000,00

25.000,00

2.   Bilanzverlust

-23.206,14

-323,20

      Summe Eigenkapital

1.793,86

24.676,80

B.   Rückstellungen

1.   Sonstige Rückstellungen

2.900,00

1.400,00

      Summe Rückstellungen

2.900,00

1.400,00

C.  Verbindlichkeiten

1.   Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

19.579,18

22.519,90

2.   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

16.117,04

1.821,76

    - davon mit einer Restlaufzeit bis zu   einem Jahr in EUR: 16.117,04 (1.821,76)

3.   Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

15.569,62

0,00

4.   Sonstige Verbindlichkeiten

5.473,09

12.840,57

      Summe Verbindlichkeiten

56.738,93

37.182,23

      S U M M E   P A S S I V A

61.432,79

63.259,03

Anhang zum 31. 12. 2010

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Dimodrive GmbH zum 31.12.2009 wurden unverändert als Bilanzvorträge auf neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Grundlagen der Währungsumrechnung

Im vorliegenden Jahresabschluss sind Währungsforderungen zum Tageskurs am Bilanzstichtag oder zu einem niedrigeren Kurs angesetzt. Währungsverbindlichkeiten sind zum Tageskurs am Bilanzstichtag bzw. einem höheren Kurs bewertet.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

188,41

142,43

142,43

142,43

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 25,85 (Vorjahr:517,02 ) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit bis1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit bis1 Jahr

Verbindlichkeiten

56.738,93

8.413,09

37.182,23

14.662,33

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei S. Ebert.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Dresden, den 26.4.12

...........................................

S. Ebert

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