Stadtentwicklungsgeselschaft Heiligenhaus mbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 18146
Eingetragen
15.9.2004
Branche
BeteiligungsgesellschaftenErschließung von unbebauten GrundstückenWirtschaftsförderung, -ordnung und -aufsicht
Gegenstand
Zweck des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Heiligenhaus. Ziel ist es, die Infrastruktur, die Wirtschaftskraft, die öffentlichen Planungen, die Erwerbsmöglichkeiten sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen zu fördern.

Historie

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Management

NameRolle
Harald Flügge
seit 22.12.2005
Liquidator
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Stadtentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH i.L.

Heiligenhaus

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2006

1. Geschäftsverlauf

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH wurde 1998 gegründet, um die soziale und wirtschaftliche Struktur der Kommune durch Förderung der Wirtschaft, insbesondere durch Industrieansiedlungen, Beschaffung von Arbeitsplätzen und Sanierung von Altlasten zu verbessern.

Zu diesem Zweck kaufte die Gesellschaft 1999 die "Gewerbebrache der ehemaligen Firma WEHAG". Der Grundbesitz wurde zur Durchführung der Sanierung von Altlasten für Zwecke der Ansiedlung, Erhaltung und Erweiterung von Unternehmen erworben.

Mit der Gesamtabwicklung des Projektes wurde die LEG Landesentwicklungsgesellschaft mbH, Geschäftsbereiche Düsseldorf/Aachen, beauftragt.

Das Projekt "Altlastensanierung der Gewerbebrache der ehemaligen Firma WEHAG" war Ende 2005 abgeschlossen. Da die Stadt Heiligenhaus als Gesellschafterin keine weiteren Projekte finanzieren kann, hat sie am 13.12.2005 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Sie wurde am 22.12.2005 im Handelsregister eingetragen. Zu Liquidatoren wurden die bisherigen Geschäftsführer Dr. Jan Heinisch und Harald Flügge bestellt.

Im Berichtsjahr wurden die laufenden Geschäfte abgewickelt.

Sonstige berichtenswerte außerordentliche Vorgänge lagen nicht vor.

2. Darstellung der Lagen

Bezüglich der Vermögens- und Ertragslage verweisen wir auf den Jahresabschluss und die Gewinn- und Verlustrechnung.

3. Berichterstattung nach § 289 Abs. 2 HGB

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite

  31.12.2006
EUR
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. Grundstücke 0,00   123.130,00
Summe Vorräte   0,00 123.130,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen an Gesellschafter für Nachschüsse (eingefordert) 196.000,00   196.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 27.750,95   5.175,59
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   223.750,95 201.175,59
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten   20.320,01 169.960,31
Summe Umlaufvermögen   244.070,96 494.265,90
Summe Aktivseite   244.070,96 494.265,90

Passivseite

     
  31.12.2006
EUR
31.12.2006
EUR
31.12.2005
EUR
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   1.100.000,00 1.100.000,00
II. Kapitalrücklage   433.000,00 433.000,00
- davon für eingeforderte Nachschüsse in EUR : 433.000,00 (433.000,00)      
III. Verlustvortrag   -1.340.138,09 -1.184.380,22
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   39.767,76 -155.757,87
Summe Eigenkapital   232.629,67 192.861,91
B. Rückstellungen      
1. sonstige Rückstellungen 3.284,00   36.197,00
Summe Rückstellungen   3.284,00 36.197,00
C. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti- tuten 266,74   0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 266,74 (0,00)      
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00   123.130,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 0,00 (123.130,00)      
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.890,55   68.897,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 7.890,55 (68.897,15)      
4. sonstige Verbindlichkeiten 0,00   73.179,84
- davon aus Steuern in EUR : 0,00 (70.488,72)      
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit in EUR : 0,00 (56,00)      
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in EUR : 0,00 (73.179,84)      
Summe Verbindlichkeiten   8.157,29 265.206,99
Summe Passivseite   244.070,96 494.265,90

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006

  2006
EUR
2006
EUR
2005
EUR
1. Umsatzerlöse 123.130,00   116.758,59
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken -123.130,00   -110.235,48
3. sonstige betriebliche Erträge 27.397,00   1.000,00
Summe betriebliche Erträge   27.397,00 7.523,11
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen      
a) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -3.538,90   -121.211,91
Summe bezogene Lieferungen und Leistungen   -3.538,90 -121.211,91
Rohergebnis   23.858,10 -113.688,80
5. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter 0,00   -4.800,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 0,00   -672,40
Summe Personalaufwand   0,00 -5.472,40
6. sonstige betriebliche Aufwendungen   -9.714,08 -19.552,81
Summe betriebliche Aufwendungen (außer für bezogene Lieferungen und Leistungen)   -9.714,08 -25.025,21
Betriebsergebnis   14.144,02 -138.714,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   0,00 -14.812,27
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   14.144,02 -153.526,28
9. sonstige Steuern   25.623,74 -2.231,59
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   39.767,76 -155.757,87

Anhang für das Geschäftsjahr 2006

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist zum Nennwert angesetzt. Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Personalstand

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.

Liquidation der Gesellschaft

Die Gesellschafter der Stadtentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH haben am 13.12.2005 die Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Sie wurde am 22.12.2005 im Handelsregister eingetragen. In der Gesellschafterversammlung am 13.12.2005 wurde beschlossen, dass während der Liquidation das Kalenderjahr weiterhin das Geschäftsjahr sein soll.

Liquidatoren ab 16.12.2005

Zu Liquidatoren wurden bestellt:

 

Herr Bauassessor Dipl.-Ing. Harald Flügge, Heiligenhaus,

 

Herr Bürgermeister Dr. Jan Heinisch, Heiligenhaus.

Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 22.12.2005.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung wird keine Ergebnisverwendung vorschlagen, weil gemäß § 72 GmbHG wegen Liquidation der Gesellschaft das Vermögen der Gesellschaft unter die Gesellschafter nach dem Verhältnis ihrer Geschäftsanteile verteilt wird. Nach § 3 Nr. 2 des Gesellschaftsvertrages ist das nur zulässig, wenn es für Zwecke der Wirtschaftsförderung verwendet wird.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Den vorstehenden Jahresabschluss zum 31.12.2006 der Stadtentwicklungsgesellschaft Heiligenhaus mbH i.L. zeichnen wir als Liquidatoren:

 

Heiligenhaus, den 09.11.2007

Liquidatoren

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