Dima
Systems Services GmbH
Leipzig
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
11.759,11 |
11.759,11 |
| B.
Anlagevermögen |
24.057,00 |
295,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,00 |
63,00 |
| II.
Sachanlagen |
24.057,00 |
232,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
845.860,16 |
635.832,52 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
752.639,23 |
610.392,67 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
93.220,93 |
25.439,85 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
316,87 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
881.993,14 |
647.886,63 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
590.592,22 |
231.585,60 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
206.585,60 |
16.258,64 |
| III.
Jahresüberschuss |
359.006,62 |
190.326,96 |
| B.
Rückstellungen |
158.483,21 |
80.967,51 |
| C.
Verbindlichkeiten |
132.917,71 |
335.333,52 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
132.917,71 |
270.933,52 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
881.993,14 |
647.886,63 |
Anhang
Der Jahresabschluss der DIMA Systems Services GmbH
ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des
GmbH-Gesetzes aufgestellt und gegliedert.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der DIMA Systems Services GmbH
ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des
GmbH-Gesetzes aufgestellt und gegliedert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von 150 EUR wurden im Jahr des Zugangs
aktiviert und vollständig abgeschrieben.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von 150 EUR bis 1000 EUR wurden im Jahr
des Zugangs aktiviert und unter Berücksichtigung der
steuerlichen Vorschriften im Sammelposten abgeschrieben.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zu
Nennwerten bewertet.
Die Rückstellungen sind so bemessen, dass sie
den voraussichtlichen Verpflichtungen und erkennbaren
Risiken Rechnung tragen.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt.
2. Angaben zur Bilanz
Sämtliche Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von
bis zu einem Jahr.
Das gezeichnete Kapital entspricht der im
Gesellschaftsvertrag festgesetzten Höhe und dem
Handelsregistereintrag.
Die sonstigen Rückstellungen haben eine
Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis
zu einem Jahr.
3. Sonstige Angaben
3.1 Mitarbeiter
Im Unternehmen waren durchschnittlich 86 Mitarbeiter
beschäftigt. Der Aufwand für Löhne und
Gehälter betrug 853.471,88 EUR, der Aufwand für
soziale Abgaben 180.605,76 EUR.
3.2 Geschäftsführung
Geschäftsführer der GmbH sind Herr Torsten
Krause und Herr Martin Mantzel.
Leipzig, den 18. Dezember 2009
Die Geschäftsführer
gez. Torsten
Krause
gez. Martin Mantzel
|