HANLO-Haus Export GmbHLiquidiert

17034 Neubrandenburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neubrandenburg HRB 6671
Eingetragen
17.1.2007
Branche
Herstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenErrichtung von Fertigteilbauten
Gegenstand
Entwicklung, Projektierung, Errichtung und Verkauf von Anlagen zur Herstellung von Fertigteilhäusern sowie deren Export und der Verkauf und die Errichtung von Fertigteilhäusern auch im Ausland

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

HANLO-Haus Export GmbH

Neubrandenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Umlaufvermögen 62.259,77 96.118,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 38.319,93 91.200,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.939,84 4.918,39
Bilanzsumme, Summe Aktiva 62.259,77 96.118,39

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 22.211,50 4.982,36
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.200,00 25.200,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.600,00 -12.600,00
2. eingefordertes Kapital 12.600,00 12.600,00
II. Verlustvortrag 7.617,64 14.703,49
III. Jahresüberschuss 17.229,14 7.085,85
B. Rückstellungen 8.454,47 4.308,00
C. Verbindlichkeiten 31.593,80 86.828,03
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 31.593,80 86.828,03
Bilanzsumme, Summe Passiva 62.259,77 96.118,39

Anhang

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses wurden Vermerke, die wahlweise auch in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen werden können, im Anhang dargestellt.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen berücksichtigt. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Anlagevermögen ist nicht vorhanden.

Die Aufgliederung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände ist aus dem folgenden Forderungenspiegel ersichtlich.

      Insgesamt in EUR Restlaufzeit bis 1 Jahr
in EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 22.639,27 22.639,27 0,00 0,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 9.416,25 9.416,25 0,00 0,00
Sonstige Vermögensgegenstände 6.264,41 6.264,41 0,00 0,00
Summe 38.319,93 38.319,93 0,00 0,00

Die Aufgliederung der Rückstellungen ist aus dem folgenden Rückstellungenspiegel ersichtlich.

  Anfangsbestand Verbrauch Auflösung Zuführung Verzinsung Endbestand
  EUR EUR Sonstige Rückstellungen
EUR
EUR
Aufbewahrung Unterlagen 1.358,00 0,00 1.207,00 0,00 195,00 346,00
Gewährleistungen 950,00 0,00 0,00 310,00 0,00 1.260,00
Jahresabschlusskosten 2.000,00 2.000,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00
Summe 4.308,00 2.000,00 1.207,00 2.910,00 195,00 4.206,00

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren bestehen nicht.

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten ist aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich:

    insgesamt in EUR   Restlaufzeit bis 1 Jahr
in EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 31.593,80 31.593,80 0,00 0,00
Summe 31.593,80 31.593,80 0,00 0,00

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Am Abschlussstichtag bestehen keine in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB:

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer

bis 01.08.2012 Andreas Bergelt

Klaus-Dieter Temler

27.04.-10.09.2012 Monika Knaus

ab 27.04.2012 Dr. Wolfgang Marka

Die Gesellschaft verzichtet gemäß § 286 Abs. 4 HGB auf die Angabe der Organbezüge nach p§ 285 Nr. 9 Buchstabe a HGB.

Arbeitnehmer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres waren durchschnittlich beschäftigt (ohne Organmitglieder):

Angestellte 0
Arbeiter 0
Gesamt 0

ERGEBNISVERWENDUNG

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis wie folgt zu verwenden:

Jahresüberschuss EUR 17.229,14
Verlustvortrag EUR -7.617,64
Vortrag auf neue Rechnungen EUR 9.611,50

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung aufgestellt.

UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2011

 

Neubrandenburg, 24.04.2012

gez. Dr. Wolfgang Marka, Geschäftsführer

Anlage 3.1 Anlagenspiegel

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

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Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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