HP HappyPlay GmbHLiquidiert

52066 Aachen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 14963
Eingetragen
28.8.2008
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem Anteilsbesitz
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens und Tätigkeiten im Rahmen der §§ 33 i und 33 c GewO. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Handlungen vorzunehmen, die mittelbar oder unmittelbar dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im Inund Ausland errichten zu lassen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

41812 Erkelenz
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HP HappyPlay GmbH

Übach-Palenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 22.099,00 23.351,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.198,00 19.599,00
II. Sachanlagen 3.901,00 3.752,00
B. Umlaufvermögen 25.254,88 28.000,38
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.045,20 27.869,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.303,20 4.889,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.209,68 130,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.214,56 5.790,38
Bilanzsumme, Summe Aktiva 51.568,44 57.141,76

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 4.396,45 7.353,61
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 17.646,39 0,00
III. Jahresfehlbetrag 2.957,16 17.646,39
B. Rückstellungen 1.000,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 46.171,99 48.788,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 11.301,96 4.149,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 51.568,44 57.141,76

8. Anhang zum Jahresabschluss 31.12.2010

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der HP Happy Play GmbH, zum 31.12.2010 ist gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den Vorschriften des Gesellschaftsvertrages erstellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist grundsätzlich nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert.

II. Bestandsnachweise

Das Sachanlagevermögen ergibt sich in ihrem Bestand, der Zusammensetzung und den Veränderungen aus der Anlagenbuchhaltung.

Zugänge werden durch Eingangsrechnungen, Lieferscheine oder Zusammenstellungen der Herstellungskosten, Abgänge durch Verkaufsrechnungen oder Verschrottungsprotokolle erfasst. Bei geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im Jahr des Zugangs ein fiktiver Abgang angenommen.

Die Bestände der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ergeben sich aus den jeweiligen Kontoauszügen der Banken zum 31. Dezember 2010.

Für die übrigen Vermögensgegenstände, die Rückstellungen sowie die Verbindlichkeiten sind entsprechende Nachweise, Belege und Unterlagen der Gesellschaft oder Dritten vorhanden.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Erworbene, immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibung vermindert.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert. Die planmäßige Abschreibung sind in Anlehnung an die von der Finanzverwaltung aufgestellten Abschreibungstabellen oder entsprechend der geschätzten Nutzungsdauer nach der linearen Methode ermittelt worden. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens im Wert von 150,00 € bis 1.000,00 € werden in einen Sammelposten eingestellt, der linear über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert bilanziert.

In den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten und Risiken ausreichend Rechnung tragen.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

In den Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen eingetreten; der Forderung des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde somit entsprochen.

IV. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel. Die Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich ebenfalls aus dem Anlagespiegel.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Die Position enthält zum Abschlussstichtag keine aktivierten Disagio-Beträge. Er beinhaltet im wesentlichen Abgrenzungen von Leasingsonderzahlung.

4. Kapital

Das Festkapital der Gesellschaft beträgt unverändert EUR 25.000,00. Es ist vollständig eingezahlt.

V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Aufgrund des Jahresfehlbetrages entfallen im Berichtsjahr die Steuern vom Einkommen und Ertrag.

VI. sonstige Angaben

1. Personal

Zum Jahresende waren insgesamt 9 Mitarbeiter beschäftigt.

2. Geschäftsführer

Geschäftsführer ist Herr Cemil Onay.

Einzelvertretungsberichtigt, Befreiung von § 181 BGB

3. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnis

Es wird vorgeschlagen, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Übach-Palenberg, den 26.08.2011

Cemil Onay

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.12.2011 festgestellt.

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