HEMAWE Fertigungstechnik GmbHLiquidiert

99091 Erfurt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 113983
Eingetragen
3.4.2006
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen für die MetallbearbeitungHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenHerstellung von Türen und Fenstern aus Kunststoffen
Gegenstand
die Herstellung, Bearbeitung und der Vertrieb von Werkstücken aus Metall und Kunststoff sowie deren Zusammenbau zu funktionsfähigen Erzeugnissen, der Bau und Vertrieb von Werkzeugen sowie die Herstellung von Maschinen und anderen Produkten aus Metall oder Kunststoff.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Heinecke
seit 24.9.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HEMAWE Fertigungstechnik GmbH

Erfurt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 227.804,00 234.879,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 666,00 1.998,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 666,00 1.998,00
II. Sachanlagen 227.138,00 232.881,00
1. technische Anlagen und Maschinen 205.173,00 183.609,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.965,00 49.272,00
B. Umlaufvermögen 113.574,31 174.447,92
I. Vorräte 45.699,90 31.679,28
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 11.989,34 11.963,26
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 16.500,47 10.646,72
3. fertige Erzeugnisse und Waren 17.210,09 9.069,30
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 63.976,86 141.490,88
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 50.791,62 105.245,47
2. sonstige Vermögensgegenstände 13.185,24 36.245,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.897,55 1.277,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.499,44 6.500,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 348.877,75 415.826,92

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 53.240,68 59.962,15
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 34.962,15 -548,25
III. Jahresfehlbetrag 6.721,47 -35.510,40
B. Rückstellungen 3.329,16 2.500,00
1. sonstige Rückstellungen 3.329,16 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 292.307,91 353.364,77
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 65.318,49 64.478,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 111.642,66 106.827,97
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 111.642,66 106.827,97
3. sonstige Verbindlichkeiten 115.346,76 182.058,55
davon aus Steuern 15.262,78 8.828,57
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 23.221,04 6.024,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 57.101,09 88.428,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 348.877,75 415.826,92

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1. Umsatzerlöse 638.728,25 640.579,15
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 13.994,54 -8.793,26
3. sonstige betriebliche Erträge 47.091,83 38.757,22
4. Materialaufwand 281.341,28 304.198,38
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 223.093,98 233.160,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 58.247,30 71.038,10
5. Personalaufwand 195.768,57 141.815,24
a) Löhne und Gehälter 150.764,84 97.766,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 45.003,73 44.048,80
davon für Altersversorgung 5.015,76 2.895,02
6. Abschreibungen 44.314,01 31.189,13
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 44.314,01 31.189,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen 173.864,64 149.580,39
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 277,57
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10.432,59 8.921,76
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -5.906,47 35.115,78
11. sonstige Steuern 815,00 -394,62
12. Jahresfehlbetrag 6.721,47 -35.510,40

Anhang


Allgemeine Erläuterungen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Buchführung
Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.
Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung erstellt.
Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung.
Die Grundlage für die Kontierung und die Auswertung bildet der Kontenrahmen SKR 03.


Bestandsnachweis
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind in EDV- mäßig erstellten Anlagenlisten wert- und mengenmäßig erfasst.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten sind zum Bilanzstichtag in Salden listen erfasst.

Die Bankguthaben und -verbindlichkeiten wurden durch Saldenbestätigungen und Tagesauszüge nachgewiesen.


Jahresabschluss- Gliederung
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Grundsätzen der §§f238fff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§f264fHGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB sowie § 42 GmbHG, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.



Jahresabschluss- Bilanzierung und Bewertung
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsvorschriften §§ 252- 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der ergänzenden Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 269- 274, 279- 283 HGB) erstellt.
Die Bewertung erfolgte wie folgt:
Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.
Das Vorratsvermögen wurde zu den Anschaffungskosten bewertet.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer Werthaltigkeit geprüft.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.
Bei der Bemessung der Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten angemessen und ausreichend Rechnung getragen.
Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Jahresabschlusskosten. Zudem wurde zum Bilanzstichtag erstmalig eine Rückstellung für die aus den Aufbewahrungspflichten resultierenden und wahrscheinlich entstehenden Kosten gebildet.

Weitere Angaben

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Die Gesellschaft betreibt ihr Geschäft in gemieteten Räumen.

Der Jahresabschluss wurde am 29.02.2012 durch die Gesellschafterversammlung festgestellt. Das Jahresergebnis wird auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.

Unterzeichnet am 02.03.2012
Gez. Durch Geschäftsführer Herr Stefan Heinecke, Kaufmann

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