LOKI GmbH Computer & Software Vertrieb

Waldemarstraße 21, 18057 Rostock, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Rostock HRB 6584
Eingetragen
11.3.1996
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareEinzelhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Computersoftware, Computerhardware und Gerätetechnik jeder Art; Die Entwicklung, Herstellung und die Produktion von Computersoftware, Computerhardware und Gerätetechnik; Sämtliche Dienstleistungen im Bereich Computertechnik, insbesondere: Service- und Wartungsleistungen, Beratungstätigkeiten, Programmiertätigkeiten. Vermittlung und Handel von und mit Investitionsgütern für technische Ausrüstungen und Produktionsanlagen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Florian Sven Moschner
seit 14.6.2006
Geschäftsführer
Mario Moschner
seit 14.6.2006
Geschäftsführer
Olaf Olbrich
seit 14.6.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

NameAnteil
25.00%
Sven Moschner
25.00%
25.00%

Gesellschafter
Beta

3 von 4 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Mario Moschner
18057 Rostock
25.00%
Sven Moschner
18057 Rostock
25.00%
Olaf Olbrich
18311 Ribnitz-Damgarten
25.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

LOKI GmbH Computer & Software Vertrieb

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 151.017,00 134.754,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 21.121,00 28.162,00
II. Sachanlagen 129.896,00 106.592,00
B. Umlaufvermögen 471.784,51 481.995,18
I. Vorräte 27.973,91 38.332,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 103.668,42 110.266,95
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 340.142,18 333.396,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 991,87 2.481,76
Summe Aktiva 623.793,38 619.230,94

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 466.437,25 413.105,85
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 11.100,00 11.100,00
III. Bilanzgewinn 429.337,25 376.005,85
B. Rückstellungen 5.755,12 55.314,78
C. Verbindlichkeiten 151.601,01 150.810,31
Summe Passiva 623.793,38 619.230,94

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der Firma LOKI GMBH zum 31.12.2021 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 150,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert bewertet.

Die Bewertung der auf Valuta-Basis erworbenen Anteile an verbundenen Unternehmen erfolgte zu dem am Anschaffungstag maßgebenden Wechselkurs ohne Berücksichtigung der bis zum Bilanzstichtag eingetretenen Kursänderungen.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte, deren voraussichtliche Nutzungsdauer nicht verlässlich geschätzt werden kann, wurden über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 103.668,42 58.491,86 110.266,95 66.765,52

Unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegen Gesellschafter von € 58.491,86 ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 26.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen und Steuern.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2022 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 151.601,01 90.893,38 60.707,63 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 150.810,31 61.334,24 89.476,10 0,00

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Ausgewiesen werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Sonstige Angaben

Zum 31.12.2022 bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen.

Gegenstand der Leasingverträge sind hauptsächlich die folgenden Wirtschaftsgüter:

Telefonanlage

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 7 Mitarbeiter beschäftigt.

Ergebnisverwendung

EUR

Gewinn-/Verlustvortrag zum 01.01.2022

376.005,85

+ Jahresüberschuss

53.331,40

./. Ausschüttung

./. 0,00

Bilanzgewinn zum 31.12.2022

429.337,25

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 429.337,25 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Rostock, den 30.12.2023

Geschäftsführer Sven Moschner

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.12.2023.

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