Stammdaten

Register
Amtsgericht Kleve HRB 9135
Vorher
Studienwelt GmbH Gesellschaft für Erwachsenenbildung und Lernsysteme
Eingetragen
14.5.2008
Branche
Erbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieVermittlungstätigkeiten für Erziehung und Unterricht
Gegenstand
Beratung in Ausbildungsfragen, Entwicklung und Erarbeitung programmierter Informations- und Lernsysteme, Betreiben eines Fernlehrinstituts, Tätigkeit auf dem Gebiet der beruflichen Aus- und Weiterbildung, allgemeine Erwachsenenbildung, Erarbeitung und Anbietung von Informations- und Lernsystemen für verschiedene technische Medien, Durchführung von Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

10.00% identifiziert90.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
P**** M*****
10.00%

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Vestavia B.V.NLD
90.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Vestavia B.V.
Netherlands
22.500 €
90.00%
P**** M*****
2.500 €
10.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Laudius GmbH

Straelen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 39.772,03 78.482,03
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.304,03 68.113,03
II. Sachanlagen 37.468,00 10.369,00
B. Umlaufvermögen 3.557.012,57 3.651.627,74
I. Vorräte 19.450,74 12.238,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.865.181,37 2.809.955,58
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 61.605,73 58.605,73
davon gegen Gesellschafter 3.483,94  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 672.380,46 829.433,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten 57.822,94 45.986,32
Aktiva 3.654.607,54 3.776.096,09

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.417.694,99 1.609.686,76
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 584.686,76 1.584.686,76
III. Jahresüberschuss 808.008,23  
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust   0,00
B. Rückstellungen 7.109,00 7.109,00
C. Verbindlichkeiten 2.229.803,55 2.159.300,33
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.137.591,96 2.159.300,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 92.211,59 0,00
davon gegenüber Gesellschaftern 1.461.809,92 1.604.472,34
Passiva 3.654.607,54 3.776.096,09

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Eine Durchbrechung der Darstellungsstetigkeit fand nicht statt. Die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen ist gegeben. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gesellschaft hat die Erleichterungen des § 288 HGB zutreffend in Anspruch genommen.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte nach den Bestimmungen des § 253 HGB mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Prinzips der verlustfreien Bewertung.
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (u. a. Software) werden entsprechend der steuerlichen Handhabung aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear und degressiv vorgenommen. Bei beweglichen Anlagegegenständen erfolgt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung, sobald dies zu höheren Jahresabschreibungen führt. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 250 Euro wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Bewegliche Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 250 - 1.000 Euro wurden in den Sammelposten eingestellt.
Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, oder dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen ungewissen Schulden, Verluste und Risiken, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie wurden mit dem abgezinsten zukünftigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Sonstige Angaben
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt. Geschäftsführer: Tom J. E. van Gardingen
Die Geschäftsführung ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Straelen, 20.12.2024

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Tom J. E. van Gardingen

Famos Medizintechnik Vertriebs GmbH
Die Geschäftsführung


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.12.2024 festgestellt.

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