Stammdaten

Register
Amtsgericht Stendal HRB 7749
Vorher
Sanitär Service Lübeck GmbH
Eingetragen
13.8.2007
Branche
Herstellung von MetallkonstruktionenGroßhandel mit Eisenerzen, Eisen, Stahl, Eisen- und StahlhalbzeugHerstellung von Ausbauelementen aus Metall
Gegenstand
Fertigung, Bearbeitung und Reparatur und Handel von und mit metallischen Erzeugnissen und der Handel mit Heizungs-, Sanitär-, Lüftungs-, Gas- und Wasseranlagen und deren Bestandteilen nebst Zubehör.

Historie

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Management

NameRolle
Dirk Mühlpfordt
seit 31.8.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

06846 Dessau-Roßlau, Hauptstraße 166
20.000 €
80.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sanitär Service Lübeck GmbH

Dessau-Roßlau OT Dessau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 823,00 1.300,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 231,00 394,00
II. Sachanlagen 592,00 906,00
B. Umlaufvermögen 66.023,44 64.636,19
I. Vorräte 14.471,27 14.492,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.121,62 38.374,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 17.110,06 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.430,55 11.769,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 619,06 1.176,25
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 15.645,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 67.465,50 82.757,70

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 2.505,21 0,00
I. gezeichnetes Kapital 15.250,00 13.500,00
II. Verlustvortrag 29.145,26 29.329,89
III. Jahresüberschuss 16.400,47 184,63
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 15.645,26
B. Rückstellungen 6.740,84 11.141,30
C. Verbindlichkeiten 58.219,45 71.616,40
Bilanzsumme, Summe Passiva 67.465,50 82.757,70

Anhang


 
Anhang
 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Sanitär-Service Lübeck GmbH zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Abweichungen von den Gliederungsvorschriften waren nicht erforderlich.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Die Aufgliederung der zusammengefassen Positionen und ihre Entwicklung sind im Anlagespiegel dargestellt.

Die Vorräte wurden durch körperliche Inventur aufgenommen und mit den Anschaffungskosten bewertet. Die unfertigen Leistungen sind entsprechend dem Fertigungsgrad angesetzt. Die Bewertung erfolgte zu Herstellungskosten II.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nominalwert angesetzt. In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von Euro 17.110,06 enthalten. Das Darlehen wird mit 4 % pro Jahr verzinst und ist bis zum 09.10.2016 zurückzuzahlen.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nomialbetrag ausgewiesen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde zur Periodenabgrenzung fortgeführt.

Das Eigenkapital beinhaltet das eingezahlte Stammkapital von Euro 15.250,00, den Verlustvortrag mit EUR -29.145,26 und den Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs mit Euro 16.400,47.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 58.219,45 (Vorjahr: Euro 67.110,48).

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.


Die nachfolgenden Angaben vervollständigen die in der Form der kleinen Kapitalgesellschaft erstellte Bilanz.

Sonstige Pflichtangaben

Mitglieder der Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2011 waren:
  

 
Frau Saskia Lübeck
Dessau-Roßlau
Geschäftsführerin
 
Herr Wolfgang Lübeck
Dessau-Roßlau
Geschäftsführer


Es waren keine weiteren berichtspflichtigen Haftungsverhältnisse oder sonstige finanzielle Verpflichtungen zu benennen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

Dessau-Roßlau, 24.09.2012
 
Ort, Datum
Unterschriften

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.09.2012 festgestellt.

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