to move GmbHLiquidiert

63073 Offenbach am Main, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Offenbach am Main HRB 49068
Eingetragen
27.2.2002
Branche
Sonstige Überlassung von ArbeitskräftenVermittlung von ArbeitskräftenBefristete Überlassung von Arbeitskräften
Gegenstand
Die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmern im gewerblichen und kaufmännischen Bereich sowie die Durchführung von den Dienstleistungen Personalberatung und Personalvermittlung

Historie

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Management

NameRolle
Rainer Bock
seit 22.11.2024
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

to move GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.217,70
B. Anlagevermögen 5.289,00 6.088,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.896,00 3.896,00
II. Sachanlagen 1.393,00 2.192,00
C. Umlaufvermögen 114.679,30 120.215,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 113.474,16 112.943,97
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.205,14 7.271,85
D. Rechnungsabgrenzungsposten 443,43 1.388,58
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 13.621,77 6.216,51
Bilanzsumme, Summe Aktiva 134.033,50 146.126,61

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.217,70 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.782,30 25.000,00
II. Verlustvortrag 31.216,51 24.128,82
III. Jahresüberschuss 4.812,44 -7.087,69
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 13.621,77 6.216,51
B. Rückstellungen 4.457,68 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 129.575,82 144.626,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 134.033,50 146.126,61

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der to move GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In der Bilanz 2011 wurde ein Verlustvortrag von Euro 31.216,51 einbezogen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss wurde am 04.10.2012 festgestellt.

Anlagespiegel

  Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2011
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
Anlagevermögen        
Immaterielle Vermögensgegenstände 3.896,00 0,00 0,00 0,00
Sachanlagen 24.690,80 0,00 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 28.586,80 0,00 0,00 0,00
  kumulierte Abschreibungen 31.12.2011
Euro
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Buchwert 31.12.2011
Euro
Abschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Anlagevermögen        
Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00 3.896,00 0,00
Sachanlagen 23.297,80 0,00 1.393,00 799,00
Summe Anlagevermögen 23.297,80 0,00 5.289,00 799,00

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 11.12.2012 festgestellt.

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