EnE-Nord GmbHLiquidiert

19055 Schwerin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Schwerin HRB 9355
Vorher
Rotenfurt - Immobiliengesellschaft mbHEnEHo Handels GmbH
Eingetragen
2.3.2007
Branche
Großhandel mit PhotovoltaikmodulenWärme- und KältehandelTätigkeiten von Strom- und Erdgasmaklerinnen und -maklern
Gegenstand
Planung, Errichtung und Betrieb von Photovoltaik-, Biomasseheiz- und Windenergieanlagen zur Erzeugung von elektrischer und / oder thermischer Energie, der Verkauf der elektrischen und / oder thermischen Energie und der Verkauf von Photovoltaik-, Biomasseheiz- und Windenergieanlagen sowie alle sonstigen, mit dem vorgenannten Geschäftszweck im Zusammenhang stehenden Handelsgeschäfte, Handlungen und Rechtsgeschäfte aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Friedrich Jeske
seit 15.8.2014
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

EnE-Nord GmbH

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 12.500,00
B. Umlaufvermögen 12.013,43 18.856,97
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.710,01 18.759,92
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 303,42 97,05
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.281,94 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 13.295,37 31.356,97

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 16.204,95
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 25.000,00
II. Bilanzverlust 13.781,94 8.795,05
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.281,94 0,00
B. Rückstellungen 5.859,72 7.552,04
C. Verbindlichkeiten 7.435,65 7.599,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 13.295,37 31.356,97

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) und des GmbH-Gesetzes erstellt. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge wurde nicht vorgenommen.

Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Aufbau und Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen dem Vorjahr. Aufgrund des BilMoG musste eine Anpassungsbilanz erstellt werden, die den Posten "Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht eingefordert" betrifft.

II. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Ausweis- und Bewertungsvorschriften erstellt. Auf die Aufstellung einer gesonderten Steuerbilanz wurde verzichtet, da keine Abweichungen zur Steuerbilanz im Rahmen einer Anlage zur Steuererklärung erfasst werden konnten.

Die immateriellen Vermögensgegenstände, die Sachanlagen und die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Die nach § 253 Abs. 2 HGB notwendigen Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen lagen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, da keine Abweichungen festgestellt wurden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden bis einschließlich 2007 im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Betriebsausgabe abgesetzt. Für die Neuzugänge ab 2008 bis 2009 erfolgt die Bildung eines Sammelpostens gem. § 6 Abs. 2a EStG, der über fünf Jahre abgeschrieben wird (Poolabschreibung). Ab 2010 werden sie bis zur Höhe von € 410,00 ohne Umsatzsteuer im Jahr des Zugangs als Betriebsausgaben abgesetzt.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten. Abschreibungen gem. § 253 Abs. 4 Satz 1 HGB auf den niedrigeren Stichtagspreis wurden, soweit notwendig, vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt. Eine Pauschalwertberichtigung wurde gebildet.

Liquide Mittel sind nicht in fremder Währung vorhanden und sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten angemessen. Rückstellungen, die gemäß § 253 Abs. 2 HGB abzuzinsen wären, lagen nicht vor.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

III. Angaben zu Positionen der Bilanz

Von den Verbindlichkeiten haben T€ 7 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr T€ 0 eine Restlaufzeit von über 1 - 5 Jahren und T€ 0 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Von den Verbindlichkeiten sind T€ 0 durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von T€ 0.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 0.

IV. Sonstige Angaben

1. Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsführung durch Herrn Dirk Donath wahrgenommen.

2. Die Gesellschaft beschäftigte keine Mitarbeiter.

3. Der in der Bilanz zum 31. Dezember 2010 ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag in Höhe von € 1.281,94 führt zu einer rechnerischen Überschuldung der Gesellschaft in gleicher Höhe. Aufgrund einer Rangrücktrittserklärung eines Gläubigers ist nach h. M. eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen Sinn nicht gegeben.

4. Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

5. Neben den üblichen Miet- und Leasingverträgen bestanden keine finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

 

Schwerin, 21.12.2011

Dirk Donath, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 21.12.2011 festgestellt.

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