Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 52420
Eingetragen
3.3.1977
Branche
Herstellung von vorgefertigten Bauelementen und Gebäuden aus Beton, Zement oder KalksandsteinHerstellung von Gipserzeugnissen für den BauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
Gegenstand
Betrieb eines Unternehmens für Hoch-, Tiefund Eisenbetonbau sowie Herstellung von Bau- und Betonteilen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Mario Mühlbauer
seit 10.2.2017
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Hans Maier GmbH & Co. KG Bauunternehmung
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hans Maier GmbH & Co. KG Bauunternehmung
Germany
100000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

HAMA-Baubetriebe GmbH

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

EUR EUR 31.12.2010
EUR
Vorjahr
TEUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Lizenzen, Software 0,00 0
II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen, Maschinen und Transportgeräte 6.702,73 9
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kleingeräte 10.430,09 10
17.132,82 19
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
Unfertige Leistungen 11.975,67 15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.518.802,37 1.571
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.064.714,12 762
davon gegen Gesellschafter: EUR 926.972,55 (Vorjahr: TEUR 14)
3. Forderungen gegen nahestehende Unternehmen 3.202,07 3
4. Sonstige Vermögensgegenstände 26.233,85 15
2.612.952,41 2.351
III. Flüssige Mittel
Guthaben bei Kreditinstituten 26.483,54 62
2.651.411,62 2.428
C. Rechnungsabgrenzungsposten 907,92 1
2.669.452,36 2.448

Passiva

EUR 31.12.2010
EUR
Vorjahr
TEUR
A. Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen 2.038.547,27 1.610
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 572.904,26 749
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 572.904,26 (Vorjahr: TEUR 749)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 29)
3. Sonstige Verbindlichkeiten 6.871,64 9
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 6.871,64 (Vorjahr: TEUR 9)
davon aus Steuern: EUR 3.725,91 (Vorjahr: TEUR 6)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: TEUR 0)
579.775,90 787
2.669.452,36 2.448

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

EUR 2010
EUR
Vorjahr
TEUR
1. Umsatzerlöse 462.047,16 2.377
2. Minderung des Bestands an unfertigen Leistungen -3.527,65 -100
3. Sonstige betriebliche Erträge 188.001,50 288
646.521,01 2.565
4. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 89.814,84 100
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.038.225,37 2.304
1.128.040,21 2.404
-481.519,20 161
5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 294.268,94 446
b) Soziale Abgaben 55.009,12 81
349.278,06 527
6. Abschreibungen auf Sachanlagen 6.180,09 7
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 283.214,30 519
289.394,39 526
-1.120.191,65 -892
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9.809,70 130
davon von verbundenen Unternehmen: EUR 3.391,13 (Vorjahr: TEUR 6)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 58.857,65 89
davon an verbundene Unternehmen: EUR 302,09 (Vorjahr: TEUR 3)
-49.047,95 41
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.169.239,60 -851
11. Sonstige Steuern 11.330,11 1
12. Erträge aus Verlustübernahme 1.180.569,71 852
13. Jahresergebnis 0,00 0

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs erstellt. Erstmals wurden sämtliche durch das BilMoG geänderten Vorschriften angewendet. Die Bilanz und die nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellte Gewinn- und Verlustrechnung werden entsprechend den §§ 266 und 275 HGB gegliedert und die Vorjahreszahlen zu Vergleichszwecken gegenübergestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Abschlusses nach BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

II Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear, der Abschreibungszeitraum wird aus der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeleitet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden als Sammelposten bilanziert und über fünf Jahre zu jeweils 20 % p.a. abgeschrieben.

Die Gegenstände des Vorratsvermögens sind grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die nicht abgerechneten Leistungen sind zu Herstellungskosten unter Einbeziehung von Verwaltungsgemeinkosten bewertet.

Zinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind um erforderliche Einzelwertberichtigungen sowie um eine pauschale Wertberichtigung zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos gekürzt.

Die debitorischen Kreditoren in den sonstigen Vermögensgegenständen wurden erforderlichenfalls einzelwertberichtigt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Sie sind in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III Jahresabschluss-Erläuterungen

Die Entwicklung des Anlagevermögens gem. § 268 Abs. 2 HGB ist in folgendem Anlagengitter dargestellt:

Vortrag
EUR
Zugang
EUR
Abgang
EUR
Abschreibungen kumuliert
EUR
Buchwerte 31.12.2010
EUR
Vorjahr
EUR
Abschreibungen 2010
EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände
Lizenzen 306.775,13 0,00 0,00 306.775,13 0,00 0,00 0,00
Software 5.384,94 0,00 0,00 5.384,94 0,00 0,00 0,00
312.160,07 0,00 0,00 312.160,07 0,00 0,00 0,00
Sachanlagen
Technische Anlagen, Maschinen und Transportgeräte 29.779,25 0,00 0,00 23.076,52 6.702,73 8.581,16 1.878,43
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kleingeräte 89.762,56 4.493,24 0,00 83.825,71 10.430,09 10.238,51 4.301,66
119.541,81 4.493,24 0,00 106.902,23 17.132,82 18.819,67 6.180,09
431.701,88 4.493,24 0,00 419.062,30 17.132,82 18.819,67 6.180,09

Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die übrigen Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind auch solche aus dem Liefer- und Leistungsverkehr enthalten.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt unverändert EUR 51.129,19. Es stimmt mit dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag überein.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben Restlaufzeiten von weniger als einem Jahr und sind unbesichert. In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind auch solche aus dem Liefer- und Leistungsverkehr enthalten

Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen und außerbilanzielle Geschäfte

Außer den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestanden keine Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

IV Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr die Herren Dr.-Ing. Hanns Maier, München, Architekt und Hans Peter Maier, Giswil/Schweiz, kaufmännischer und technischer Ingenieur.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Dr. Hanns Maier GmbH & Co. Beteiligungs-KG, München, einbezogen. Der Konzernabschluss ist beim elektronischen Bundesanzeiger hinterlegt.

Gewinnverwendung

Mit der Gesellschafterin Hans Maier GmbH & Co. Bauunternehmung besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

 

München, den 5. Mai 2011

Die Geschäftsführer:

gez. Dr. Hanns Maier

gez. Hans Peter Maier

Mit Gesellschafterbeschluss vom 03.08.2011 wurde der Jahresabschluss zum 31.12.2010 festgestellt.

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