educom GmbHLiquidiert

Rosental 6, 80331 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 162826
Vorher
accelingua GmbH
Eingetragen
23.6.2006
Branche
Erbringung von allen anderen Unterrichtsdienstleistungen a. n. g.Vermittlungstätigkeiten für Erziehung und UnterrichtErbringung von Dienstleistungen für Erziehung und Unterricht a. n. g.
Gegenstand
Erteilung von Sprach-, Business- und Kulturtrainings sowie Veranstaltung von Bildungsreisen.

Historie

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Management

NameRolle
Susanne Vomwalde
seit 23.6.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
0.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Vomwalde Consulting UG (haftungsbeschränkt)
Germany
0.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

educom GmbH

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA 31.12.2016 31.12.2015
    EUR   EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 293.092,47 275.782,97
II. Sachanlagen 24.655,00 34.949,00
317.747,47 310.731,97
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 110.531,72 92.883,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.735.790,58 1.943.872,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 78.264,59 78.282,97
1.924.586,89 2.115.038,17
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 31.864,00 30.009,95
2.274.198,36 2.455.780,09
PASSIVA 31.12.2016 31.12.2015
    EUR   EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 29.240,00 29.240,00
II. Kapitalrücklage 45.760,00 45.760,00
III. Gewinnvortrag 103.412,66 56.059,75
IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss -88.746,05 47.352,91
89.666,61 178.412,66
B. RÜCKSTELLUNGEN 50.250,00 63.200,00
C. VERBINDLICHKEITEN 2.128.581,38 2.211.725,50
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 5.700,37 2.441,93
2.274.198,36 2.455.780,09

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I.   ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Die educom GmbH hat ihren Sitz in München und ist unter der Nummer HRB 162826 in das Handelsregister beim Amtsgericht München eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften i. S. d. § 267 HGB.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

II.   BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu An­schaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von bis zu 10 Jahren linear ab­geschrieben.

2.  Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten ab­züglich planmäßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen werden linear entsprechend den folgenden be­triebsgewöhnlichen Nutzungsdauern vorgenommen:

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 13 Jahre

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Wert von netto EUR 150,00 werden im Zu­gangsjahr als Aufwand erfasst.

Für Vermögensgegenstände mit Einzelanschaffungskosten über netto EUR 150,00 und bis zu netto EUR 1.000,00 wurde der jährlich steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Der Sammelposten wird im Jahr der Bildung und den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel ge­winnmindernd aufgelöst. Scheidet ein Vermögensgegenstand aus dem Betriebsvermögen aus, wird der Sammelposten nicht vermindert.

3. Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des stren­gen Niederstwertprinzips angesetzt.

4.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert.

5.  Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

6.  Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar­stellen.

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Passivseite Einzahlungen vor dem Stichtag ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar­stellen.

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften und sind jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d. h. einschließlich zukünf­tiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III.   ANGABEN ZUR BILANZ

1.  Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten TEUR 75 (Vj. TEUR 69) Forderungen gegen Gesellschafter.

2.  Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten (TEUR 2.128) haben TEUR 2.086 (Vj. TEUR 2.106) eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und TEUR 43 (Vj. TEUR 106) eine Restlaufzeit von einem bis fünf Jahre.

3.  Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen nicht bilanzierte finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen wie folgt:

Restlaufzeiten

bis 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

ab 5 Jahre

Gesamt

TEUR

TEUR

TEUR

TEUR

431

1.241

114

1.786

IV.   SONSTIGE ANGABEN

1.  Anzahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2016 durchschnittlich 59 Mitarbeiter.

2. Gesellschaftsorgane

Zum Abschlussstichtag beliefen sich die von der Gesellschaft an die Geschäftsführung ausgereichten Vorschüsse und Darlehen auf TEUR 75. Die Kredite sind mit 3,0 % zu verzinsen und jederzeit zur Rückzahlung fällig.

München, den 27. September 2017

educom GmbH

Susanne Vomwalde

Der Jahresabschluss wurde am 21. Dezember 2017 festgestellt.

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