IPS Security GmbH
Wetzlar
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz 2014
in EUR
Aktiva
| A.
Anlagevermögen |
|
| II. Sachanlagen |
|
| 3. andere Anlagen.
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
8.036,00 |
| 00410
Geschäftsausstattung |
452,00 |
| 00420
Büroeinrichtung |
7.584,00 |
| Summe II.
Sachanlagen |
8.036,00 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
8.036,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
305,63 |
| 01400 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
305,63 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
2.720,81 |
| 01508 Forderungen gegen
Roland Jähnke |
826,74 |
| 01537 Forderungen gegen
Personal größer 1 Jahr |
350,00 |
| 01590 Unklare
Posten |
1.544,07 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
3.026,44 |
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
3.726,76 |
| 01000 Kasse |
-1.496,51 |
| 01210 Volksbank
Heuchelheim, #3544044 |
5.223,27 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
6.753,20 |
| Summe Aktiva |
14.789,20 |
|
Passiva
|
|
| A. Eigenkapital |
|
| I. Kapital |
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Summe I. Kapital |
25.000,00 |
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
-79.225,85 |
| Summe A.
Eigenkapital |
-54.225,85 |
| C.
Rückstellungen |
|
| 2.
Steuerrückstellungen |
48,80 |
| 01766 Umsatzsteuer nicht
fällig 19 % |
48,80 |
| Summe C.
Rückstellungen |
48,80 |
| D.
Verbindlichkeiten |
|
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
9.491,37 |
| 00630 Darlehen
(Lee) |
9.166,00 |
| 01200 Deutsche Bank |
325,37 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
1.802,75 |
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
1.802,75 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
57.672,13 |
| 01507 Forderungen gegen
Gesellschafter bis 1 Jahr |
3.757,64 |
| 01571 Abziehbare
Vorsteuer 7 % |
-41,22 |
| 01576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
-14.302,96 |
| 01736 Verbindlichkeiten
Steuern und Abgaben |
6.027,33 |
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
21.884,28 |
| 01741 Verbindlichkeiten
aus Lohn- und Kirchensteuer |
4.539,51 |
| 01742 Verbindlichkeiten
soziale Sicherheit |
-615,39 |
| 01776 Umsatzsteuer 19
% |
44.951,07 |
| 01780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
-8.528,13 |
| Summe D.
Verbindlichkeiten |
68.966,25 |
| Summe Passiva |
14.789,20 |
Gewinn- und
Verlustrechnung 2014 in EUR
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
| Umsatzerlöse |
236.841,26 |
| 08400 Erlöse 19
%-Kampfsportschule |
5.557,98 |
| 08401 Erlöse
19%-Sicherheitsdienst |
231.283,28 |
| Materialaufwand |
-3.730,05 |
| 03100
Fremdleistungen |
-3.463,26 |
| 03800
Bezugsnebenkosten |
-217,51 |
| 03830 Leergut |
-49,28 |
| Personalaufwand |
-235.562,31 |
| 04120 Gehälter |
-135.683,24 |
| 04124
Geschäftsführergehälter der
GmbH-Gesellschafter |
-17.099,97 |
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
-66.972,73 |
| 04135 lfd.
Lohnsteuer |
-10.917,37 |
| 04138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
-242,62 |
| 04140 Freiwillige
soziale Aufw. - lohnsteuerfrei |
-4.526,38 |
| 04170
Vermögenswirksame Leistungen |
-120,00 |
| Abschreibungen |
-7.271,63 |
| 04830 Abschreibungen auf
Sachanlagen |
-7.271,63 |
| Andere betriebt.
Aufwendungen |
|
| Raum kosten |
-14.781,79 |
| 04210 Miete
(unbewegliche Wirtschaftsgüter) |
-12.336,13 |
| 04240 Gas, Strom,
Wasser |
-450,00 |
| 04250 Reinigung |
-96,74 |
| 04260 Instandhaltung
betrieblicher Räume |
-1.898,92 |
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
-2.210,48 |
| 04360
Versicherungen |
-1.152,48 |
| 04380 Beiträge |
-428,00 |
| 04390 Sonstige
Abgaben |
-630,00 |
| Fahrzeugkosten |
-14.303,80 |
| 04530 Laufende
Fremdfahrzeug-Kosten |
-2.753,65 |
| 04570 Miete Kfz |
-11.550,15 |
| Werbe- und
Reisekosten |
-10.089,20 |
| 04600 Werbekosten |
-1.147,70 |
| 04638 Geschenke
ausschließlich betrieblich genutzt |
-30,00 |
| 04640
Repräsentationskosten |
-947,45 |
| 04650
Bewirtungskosten |
-1.281,61 |
| 04668 Reisekosten
Arbeitnehmer Kilometergelderstattung |
-4.244,50 |
| 04670 Reisekosten
Unternehmer |
-2.223,96 |
| 04674 Reisekosten
Unternehmer Verpflegungsmehraufwand |
-5,04 |
| 04676 Reisekosten
Unternehmer Übernachtungsaufwand |
-208,94 |
| Kosten der
Warenabgabe |
-311,61 |
| 04730
Ausgangsfrachten |
-311,61 |
| verschiedene
betriebliche Kosten |
-27.391,24 |
| 04900 Sonstige
betriebliche Aufwendungen |
-4.152,54 |
| 04910 Porto |
-98,79 |
| 04920 Telefon |
-4.488,42 |
| 04930
Bürobedarf |
-2.032,59 |
| 04950 Rechts- und
Beratungskosten |
-6.702,23 |
| 04960 Mieten für
Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter) |
-478,25 |
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-456,23 |
| 04980
Betriebsbedarf |
-8.982,19 |
| Summe Andere betriebt.
Aufwendungen |
-69.088,12 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
-415,00 |
| 02100 Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
-415,00 |
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
-79.225,85 |
| Jahresverlust |
79.225,85 |
|