Automarkt
Isleyen GmbH
Duisburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
BILANZ
AKTIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Anlagevermögen
|
|
40.175,30
|
|
36.523,00
|
|
I. Sachanlagen
|
|
40.175,30
|
|
36.523,00
|
|
1. andere Anlagen, Betriebs-
und Geschäftsausstattung
|
|
40.175,30
|
|
36.523,00
|
|
B. Umlaufvermögen
|
|
1.419.076,64
|
|
1.290.069,67
|
|
I. Vorräte
|
|
1.079.904,11
|
|
981.731,01
|
|
1. fertige Erzeugnisse und
Waren
|
|
1.079.904,11
|
|
981.731,01
|
|
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
|
|
238.770,47
|
|
217.064,06
|
|
1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen
|
|
49.280,00
|
|
44.800,00
|
|
2. sonstige
Vermögensgegenstände
|
|
189.490,47
|
|
172.264,06
|
|
III. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
|
|
100.402,06
|
|
91.274,60
|
|
C.
Rechnungsabgrenzungsposten
|
|
33.662,23
|
|
30.602,03
|
|
Summe Aktiva
|
|
1.492.914,17
|
|
1.357.194,70
|
PASSIVA
|
Euro
|
Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
|
|
A. Eigenkapital
|
|
46.886,78
|
|
42.624,35
|
|
I. Gezeichnetes Kapital
|
|
25.000,00
|
|
25.000,00
|
|
II. Kapitalrücklage
|
|
68.305,16
|
|
68.305,16
|
|
III. Gewinnvortrag
|
|
147.681,85
|
|
134.256,23
|
|
IV. Jahresfehlbetrag
|
|
203.430,75
|
|
184.937,04
|
|
B. Rückstellungen
|
|
21.265,75
|
|
19.332,50
|
|
1.
Steuerrückstellungen
|
|
14.361,31
|
|
13.056,64
|
|
2. sonstige
Rückstellungen
|
|
6.904,44
|
|
6.275,86
|
|
C. Verbindlichkeiten
|
|
1.424.761,64
|
|
1.295.237,85
|
|
1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
|
|
1.140.491,69
|
|
1.036.810,63
|
|
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
|
|
400.0078,37
|
|
363.707,61
|
|
davon mit einer Restlaufzeit
über 5 Jahre
|
|
87.554,39
|
|
79.594,90
|
|
2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen
|
|
274.050,87
|
|
249.137,15
|
|
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
|
|
274.050,87
|
|
249.137,15
|
|
3. sonstige
Verbindlichkeiten
|
|
10.219,07
|
|
9.290,07
|
|
davon aus Steuern
|
|
4.105,15
|
|
3.731,95
|
|
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
|
|
10219,07
|
|
9.290,07
|
|
Summe Passiva
|
|
1.492.914,17
|
|
1.357.194,70
|
ANHANG
Grundlagen und Methoden
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2009 wurde nach den Grundsätzen der
§§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften
für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264
HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Von den größenabhängigen
Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung
wurde Gebrauch gemacht.
Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund
des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.
Rechnungslegungsgrundsätze
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus
den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
Abschreibungen.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
mit dem Nennbetrag bewertet und hinsichtlich ihrer
Werthaltigkeit geprüft. Uneinbringliche Forderungen
wurden in voller Höhe abgeschrieben.
Sonstige Angaben
Bilanz und Anhang geben entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die
wirtschaftliche Lage wieder.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurde die Geschäftsführung des Unternehmens durch
die folgenden Personen wahrgenommen:
Geschäftsführer: Herrn Turan Isleyen
Duisburg, den 14. Juli 2011
gez. Turan Isleyen
Feststellung des Jahresabschlusses
Die Einreichung der Unterlagen zur Offenlegung des
Jahresabschlusses erfolgt nach Bekanntgabe an die
Gesellschafter. Die Feststellung durch die
Gesellschafterversammlung stand zum Einreichungszeitpunkt
noch aus.
|