Stammdaten

Register
Amtsgericht Bad Homburg HRB 11700
Vorher
Loeffler Technology GmbH
Eingetragen
21.3.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieForschung und Entwicklung im Bereich BiotechnologieArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Die Erbringung von Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen sowie die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Produkten im High-Tech Bereich.

Historie

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Management

NameRolle
Torsten Dr. Löffler
seit 24.4.2013
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

Ungelöste Beteiligungen (3)

NameAnteil
SynView GmbHEigenbeteiligung
4.47%

Gesellschafter
Beta

5 von 6 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
Torsten Löffler
Glaskopfweg 17, 61479 Glashütten
53.13%
hq invest GmbH
Germany
26.84%
B**** S******
7.28%
Christmann Beratung & Beteiligung
Germany
5.46%
Ilgner.Leeheim.de GmbH
Germany
5.46%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

SynView GmbH i.L.

Bad Homburg v. d. Höhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 37.624,00 125.625,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.649,00 7.995,00
II. Sachanlagen 32.975,00 117.630,00
B. Umlaufvermögen 569.858,48 376.207,56
I. Vorräte 194.064,60 190.581,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 228.036,13 112.306,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 147.757,75 73.319,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.969,98 5.913,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 611.452,46 507.746,26

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 414.236,28 317.843,99
I. gezeichnetes Kapital 28.901,00 32.051,00
II. Kapitalrücklage 290.599,00 287.449,00
III. Gewinnrücklagen 46,00 46,00
IV. Verlustvortrag 1.702,01 232.504,54
V. Jahresüberschuss 96.392,29 230.802,53
B. Rückstellungen 153.406,86 124.388,46
C. Verbindlichkeiten 38.809,32 45.013,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten 5.000,00 20.500,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 611.452,46 507.746,26

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SynView GmbH i.L. wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Da zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung nicht mehr von der Fortführung des Unternehmens auszugehen ist, erfolgt die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden unter Berücksichtigung der Auflösung der Gesellschaft

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Einzelposten des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften wurden bei Erstellung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen

Die Erleichterungsvorschriften gem. § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB bezüglich der Bilanz werden bei der Offenlegung ebenso wie die Erleichterungsvorschriften gemäß § 326 HGB in Anspruch genommen.

Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem Vorjahr nicht geändert

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Sofern dauerhafte Wertminderungen vorlagen wurden sowohl in der Handelsbilanz als auch in der Steuerbilanz Teilwertabschreibungen vorgenommen,

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Sofern dauernde Wertminderungen vorlagen wurden sowohl in der Handelsbilanz als auch in der Steuerbilanz Teilwertabschreibungen vorgenommen.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalbetrag aktiviert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit ihren Beständen zum Abschlussstichtag aufgenommen.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe der für Folgejahre vorausgezahlten Aufwendungen gebildet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter der Position Immaterielle Vermögensgegenstände ist die von der Gesellschaft entgeltlich erworbene Erfindung "Verfahren und Vorrichtungen zur synthetischen Bildgebung" in Höhe von 500 € sowie Software mit einem Buchwert von 4.149 € ausgewiesen.

Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagespiegel.

Sachanlagen

Die Sachanlagen beinhalten die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten weniger als 410 € bzw. in den Vorjahren zwischen 150 € und 1.000 € betragen haben.

Aufgrund nicht mehr vorhandener Nutzungsfähigkeit oder Verwertbarkeit wurde eine außerplanmäßige Teilwertabschreibung auf ein in den Jahren 2010 - 2011 hergestelltes Demogerät vorgenommen.

Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf den Anlagespiegel.

Umlaufvermögen

Warenbestand

Das Vorratsvermögen wurde im Rahmen einer Stichtagsinventur zum 31.12.2012 körperlich aufgenommen.

Aufgrund dauernder Wertminderungen wurden Teilwertabschreibungen auf das Vorratsvermögen vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

In dieser Position sind Forderungen gegenüber Kunden aus dem normalen Geschäftsverkehr enthalten.

Sonstige Vermögensgegenstände

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Ansprüche aus öffentlichen Zuschüssen, die bereits für Aufwendungen aus dem Jahr 2012, die bereits bewilligt, aber noch nicht ausgezahlt wurden.

Guthaben bei Kreditinstituten

De Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit ihren Beständen zum Abschussstichtag aufgenommen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Diese Position beinhaltet unter anderem die Mietvorauszahlung für den Monat Januar 2013 sowie im Voraus bezahlte Versicherungsbeiträge.

PASSIVA

Kapital

Das gezeichnete Kapital ist vollständig eingezahlt.

Im abgelaufenen Jahr wurden eigene Geschäftsanteile mit einem Nominalbetrag in Höhe von 3.150 € eingezogen.

Die Kapitalrücklage enthält das Agio der Neugesellschafter sowie Einzahlungen in die freie Kapitalrücklage

Rückstellungen

Zum Bilanzstichtag wurden Rückstellungen für Sonderzahlungen gebildet, die aufgrund erreichter Unternehmensziele im Jahr 2012 voraussichtlich an die Mitarbeiter vergütet werden.

Für Gewährleistungsansprüche von Kunden aufgrund erbrachter Lieferungen und Leistungen für einen Zeitraum von 12 Monaten wurden anteilig 3 % der entsprechenden Umsätze als Garantierückstellung verbucht.

Weiterhin wurden Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Steuerberatungsgebühren für die Erstellung der Lohn- und Finanzbuchhaltung des 4. Quartals 2012 und des Jahresabschlusses 2012 gebildet.

Es bestehen zeitlich begrenzte Rückzahlungsverpflichtungen bereits erhaltener Fördermittel, sofern Materialien, für deren Anschaffungskosten das Unternehmen Fördermittel erhalten hat, innerhalb einer bestimmten Frist veräußert werden. Für die geförderten Vorräte wurde ein Aktivposten gebildet. Dementsprechend wurde eine angemessene Rückstellung in Höhe des abgezinsten Erfüllungsbetrags bei vorzeitiger Veräußerung gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Diese Position enthält kurzfristige Verbindlichkeiten aus den laufenden Geschäftsbeziehungen zwischen der Gesellschaft und anderen Unternehmen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen insbesondere aus Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund der USt-Voranmeldungen November und Dezember 2012.

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer bzw. der Liquidatoren

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Dr. Torsten Löffler, Diplom-Physiker, Glashütten

In der Gesellschafterversammlung vom 08.02.2013 wurde beschlossen, die Gesellschaft mit Ablauf des 31.03.2013 aufzulösen. Der Beschluss wurde am 26.032.013 notariell beurkundet. Die Auflösung der Gesellschaft und der Gläubigeraufruf wurden am 04.04.2013 im Handelsregister veröffentlicht. Seit dem 01.04.2013 werden die Geschäfte durch folgende Personen geführt:

Liquidator: Dr. Torsten Löffler, Diplom-Physiker, Glashütten.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen nicht.

Ergebnisverwendung

Der Liquidator bzw. ehemalige Geschäftsführer schlägt vor, das Ergebnis auf neue Rechnung vorzutragen.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses wird hiermit versichert.

 

Bad Homburg, im April 2013

Dr. Torsten Löffler

Anlagenspiegel nach Bilanzposten vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

SynView GmbH i.L.

61348 Bad Homburg

Werte nach: Handelsrecht Werte in: EUR

  Buchwert Zugang -Abgang Umbuchung
Bilanzposten A H K 01.01.2012   - AHK-Abgang AHK-Umbuchung
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 7.995,00 0,00 -806,00 0,00
  14.636,02   -3.260,00 0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 7.995,00 0,00 -806,00 0,00
  14.636,02   -3.260,00 0,00
II. Sachanlagen        
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 117.630,00 1.758,56 -2.936,00 0,00
  159.249,15   -8.979,10 0,00
         
Summe Sachanlagen 117.630,00 1.758,56 -2.936,00 0,00
  159.249,15   -8.979,10 0,00
         
Summe Anlagevermögen 125.625,00 1.758,56 -3.742,00 0,00
  173.885,17   -12.239,10 0,00
         
  Abschreibung Zuschreibung Buchwert
Bilanzposten Geschäftsjahr   (kumuliert) -Korr.Abgang     A H K 31.12.2012
I. Immaterielle Vermögensgegenstände            
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 2.540,00 9.181,02 0,00 4.649,00
      -2.454,00     11.376,02
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 2.540,00   9.181,02   0,00 4.649,00
      -2.454,00     11.376,02
II. Sachanlagen            
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.131,56   61.750,71   0,00 32.975,00
  63.346,00 T 63.346,00 T   152.028,61
      -6.043,10      
Summe Sachanlagen 20.131,56   61.750,71   0,00 32.975,00
  63.346,00 T 63.346,00 T   152.028,61
      -6.043,10      
Summe Anlagevermögen 22.671,56   70.931,73   0,00 37.624,00
  63.346,00 T 63.346,00 T   163.404,63
      -8.497,10      

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.6.2013.

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