BIO Pack
GmbH
Cobbelsdorf
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
12.217,70 |
12.217,70 |
| B.
Anlagevermögen |
822,00 |
1.808,00 |
| I.
Sachanlagen |
822,00 |
1.808,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
77.097,13 |
100.415,61 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
77.097,13 |
92.650,89 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
68.973,15 |
66.100,17 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
0,00 |
7.764,72 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
90.136,83 |
114.441,31 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
19.202,51 |
26.153,84 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
1.153,84 |
4.240,74 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
6.951,33 |
3.086,90 |
| B.
Rückstellungen |
39.924,22 |
59.438,32 |
| C.
Verbindlichkeiten |
31.010,10 |
28.849,15 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
19.507,40 |
17.346,45 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
90.136,83 |
114.441,31 |
Anhang
Der Jahresabschluss ist nach den für kleine
Kapitalgesellschaften maßgeblichen
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches
aufgestellt.
Gesetzlich geforderte Angaben zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung werden, soweit nicht
aus der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ersichtlich,
im Anhang erläutert. Von den
größenabhängigen Erleichterungen
hinsichtlich des Ausweises und der Angaben im Anhang wird
Gebrauch gemacht
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Gegenstände des
Sachanlagevermögens werden zu
Anschaffungskosten aktiviert und grundsätzlich auf
deren voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben.
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind
grundsätzlich mit den Nominalwerten bzw.
Anschaffungskosten oder deren niedrigerem beizulegenden
Wert angesetzt.
Die
liquiden Mittel sind mit dem Nennbetrag bewertet.
Rückstellungen werden für voraussichtlich
zu entrichtende Steuern und für ungewisse
Verbindlichkeiten gebildet. Sie berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung.
Die
Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag passiviert.
Erläuterungen zur Bilanz
Die Gegenstände
des Sachanlagevermögens sind zu
Anschaffungskosten vermindert um lineare Abschreibungen
aktiviert.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind
zum Abschlussstichtag zum Nennwert bewertet. Die
sonstigen Vermögensgegenstände haben
alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Im
übrigen enthalten die
sonstigen Vermögensgegenstände
Ansprüche aus kurzfristigen Verrechnungskontensalden
an ein Unternehmen an dem die Gesellschafter wesentlich
beteiligt sind in Höhe von TEuro 69. Forderungen in
Höhe von TEuro 4,7 bestehen gegenüber dem
Gesellschafter Geschäftsführer der Gesellschaft.
Wertberichtigungen wegen eines eventuellen
Ausfallrisikos wurden nicht gebildet.
Bei den
Rückstellungen handelt es sich um die
voraussichtlich zu entrichtenden
Gewerbesteuerverbindlichkeiten der vorangegangenen
Geschäftsjahre sowie um Rückstellungen für
voraussichtlich anfallende Jahresabschlusskosten.
Die Restlaufzeiten der
Verbindlichkeiten betragen alle weniger als ein
Jahr.
Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr 2009 wurde ein Arbeitnehmer
beschäftigt.
Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist
:
der Kaufmann Degenhard Urbahn, Büren bestellt.
Cobbelsdorf, den 22. Dezember 2010
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