Optik-Studio Jäger - Olbrich GmbH

Bergheimer Straße 503, 41466 Neuss, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuss HRB 3136
Eingetragen
14.11.2002
Branche
BeteiligungsgesellschaftenEinzelhandel mit Brillen und KontaktlinsenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Betrieb eines Fachgeschäftes für Augenoptik sowie sonstige optische Geräte jeder Art. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu gründen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sebastian Erkelentz
seit 4.6.2013
Geschäftsführer
Wolfgang Olbrich
seit 14.11.2002
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Grevenbroich
100000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Optik-Studio Jäger Olbrich GmbH

Neuss

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 79.725,88 79.178,88
I. Sachanlagen 79.725,88 79.178,88
B. Umlaufvermögen 294.131,84 276.737,32
I. Vorräte 140.942,65 138.391,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.846,28 61.030,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 80.342,91 77.314,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.772,50 6.748,50
Aktiva 381.630,22 362.664,70

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 265.053,42 204.797,28
I. Gezeichnetes Kapital 51.129,19 51.129,19
II. Bilanzgewinn 213.924,23 153.668,09
davon Gewinnvortrag 153.668,09 118.248,36
B. Rückstellungen 52.738,40 65.256,27
C. Verbindlichkeiten 63.838,40 92.611,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 63.838,40 92.611,15
Passiva 381.630,22 362.664,70

Anhang


Der Jahresabschluss der Optik Studio Jäger-Olbrich GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs i.d.F. Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung und Währungsumrechnung 

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Für die Wirtschaftsgüter deren Anschaffungskosten unter € 800,00 lagen, wurde die Bewertungsfreiheit gemäß § 6(2) EStG in Anspruch genommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten
Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas:

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro -,--.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 63.838,40.

Informationen zur Bilanz 

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte
 Betrag
Ausleihungen
0,00  Euro
Forderungen
46.064,02  Euro
Verbindlichkeiten
-,--  Euro



Von den ausgewiesenen Forderungen entfallen Euro 46.064,02 auf Forderungen gegenüber der Geschäftsführung. Die Forderungen wurden unter Zugrundelegung eines Zinssatzes in Höhe von 4,5 v.H. verzinst. Das Konto hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Saldenvortrag 01.01.2022


22.465,02
Zugänge( + )


23.599,00
Rückzahlungen ( - )


      0,00
Saldo am 31.12.2022


46.064,02



Im Bilanzgewinn/ -verlust enthaltener Gewinnvortrag/Verlustvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Gewinnverwendung aufgestellt. In den Bilanzgewinn wurde ein Gewinnvortrag von Euro 153.668,09 einbezogen.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro -,--.

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, durch Pfandrechte o.ä. gesichert

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 38.505,04.

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:
Sebastian Erkelentz, Augenoptiker



Unterschrift der Geschäftsführung 

Neuss, den 25.11.2023
gez. Sebastian Erkelentz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2023 festgestellt.

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6 nahegelegene Organisationen

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