Grund Haus
GmbH
Pforzheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital |
12.500,00 |
12.500,00 |
| B.
Anlagevermögen |
1.742,00 |
1.937,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
588,00 |
925,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.154,00 |
1.012,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
14.809,59 |
4.806,51 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.908,49 |
1.772,34 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
12.901,10 |
3.034,17 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.115,58 |
9.157,23 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
34.167,17 |
28.400,74 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
25.607,88 |
22.881,29 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
2.118,71 |
0,00 |
| III.
Jahresüberschuss |
2.726,59 |
-2.118,71 |
| B.
Rückstellungen |
2.664,64 |
1.128,44 |
| C.
Verbindlichkeiten |
5.894,65 |
4.391,01 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
34.167,17 |
28.400,74 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
orientieren sich grundsätzlich an den
steuerrechtlichen Bestimmungen. Zur Beibehaltung der
Bilanzklarheit wurden die Restbuchwerte der
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens
zusammengefasst in der jeweiligen Bilanzposition
ausgewiesen.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Immaterielle Vermögensgegenstände
Die entgeltlich erworbene Software wurde aktiviert
und auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
abgeschrieben.
Sachanlagen
Die Zugänge wurden zu Anschaffungs- oder
Herstellungskosten aktiviert.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden
zu Nennwerten angesetzt. Die Vornahme von
Einzelwertberichtigungen war nicht erforderlich.
Übrige Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Die übrigen Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten
angesetzt.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Aufwendungen für künftige Zeiträume
wurden zeitanteilig angesetzt.
Steuer- und sonstige Rückstellungen
Bei Bildung der Rückstellungen wurden den
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten
angemessen Rechnung getragen. Sie wurden in Höhe
des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen sowie sonstige
Verbindlichkeiten) wurden mit dem Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR
0,00.
Sonstige Angaben
Geschäftsleitung
Im Berichtsjahr war Frau Edith Schwingen, Kauffrau,
mit der Geschäftsleitung beauftragt.
Pforzheim, den 19.12.2011
gez. Edith Schwingen, Geschäftsführerin
Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung
vorgetragen.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2011 festgestellt.
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