Stammdaten

Register
Amtsgericht Dresden HRB 35868
Eingetragen
10.10.2016
Branche
Herstellung von Sägen und von Maschinenwerkzeugen für die HolzbearbeitungHerstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von sonstigen harten StoffenHerstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung
Gegenstand
Entwicklung von Hard- und Software im Bereich Automatisierung; Sondermaschinenbau im Bereich Automatisierung; Umrüstung von Bohr- und Fräsmaschinen auf CNC-Technik; Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von CNC-Plasmaschneideanlagen samt benötigter Steuerung und Software; Entwicklung von Soft- und Hardware betreffend CNC basierte Steuerungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Holger Weinhold
seit 10.10.2016
Geschäftsführer
Peter Weigelt
seit 10.10.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Peter Weigelt
Dresden
12.500 €
50.00%
Holger Weinhold
Dresden
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

W+W PlasmaCut GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

550355,10

435968,12

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

435,00

481,00

II. Sachanlagen

59034,00

43635,00

III. Finanzanlagen

490886,10

391852,12

B. Umlaufvermögen

823811,42

588326,01

I. Vorräte

197058,01

250212,25

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

135983,55

26311,79

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

490769,86

311801,97

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

1374166,52

1024294,13



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

1.209.492,91

938476,16

I. Gezeichnetes Kapital

12.500,00

12500,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

925976,16

772486,15

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

271016,75

153490,01

B. Rückstellungen

87036,15

36781,18

C. Verbindlichkeiten

77637,46

49036,79

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

1374166,52

1024294,13

Anhang

a) Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 bis 251 HGB, sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 268 bis 274, 276 bis 278 HGB aufgestellt.

Auf die Gesellschaft finden die Vorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß §§ 264ff HGB Anwendung.

Die Gliederung von Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht der Regelung von § 266 HGB und von § 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Nach den in §§ 267, 267a HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 244 HGB in Euro aufgestellt.

b) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

(1) Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um nutzungsbedingte planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Bauten auf fremden Grundstücken werden mit 2 von Hundert p. a. abgeschrieben. Zur Bestimmung der Nutzungsdauer der übrigen Vermögensgegenstände werden im Wesentlichen die steuerlichen Vorschriften zugrunde gelegt. Geringwertige Gegenstände des Anlagevermögens bis 800,00 € wurden aufgrund untergeordneter Bedeutung im Anschaffungsjahr grundsätzlich in voller Höhe als Aufwand verbucht.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

(2) Umlaufvermögen

(a) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Den in Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch die Bildung angemessen dotierter Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

(b) Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden zu Nennwerten angesetzt.

(3) Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nennwert angesetzt.

(4) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

(5) Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

c) Angaben zur Bilanz

(1) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:

- Rückstellung für Urlaub

21.637,18 €

- Rückstellung für Aufbewahrung

413,82 €

- Rückstellung für Buchführungskosten

2969,00 €

- Rückstellung für Rundfunkgebühren

6,12 €

- Rückstellung für Beiträge Berufsgen.

488,05 €

- Rückstellung für Künstlersozialabgabe

0,00 €

- Rückstellungen für Verwahrung Edelmetalle

123,38 €

Summe

25.637,55 €

(2) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2023

Restlaufzeit < 1 Jahr

Restlaufzeit 1 - 5 Jahre

Restlaufzeit > 5 Jahre

Gesamtbetrag 31.12.2023

Verb. aus erhaltenen Anzahlungen

9.000,00 €

0,00 €

0,00 €

9.000,00 €

Verb. aus Lieferungen und Leistungen

21.517,91 €

0,00 €

0,00 €

21.517,91 €

Sonstige Verbindlichkeiten

47.119,55 €

0,00 €

0,00 €

47.119,55 €

Verbindlichkeiten Gesamt

77.637,46 €

0,00 €

0,00 €

77.637,46 €

d) Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Erlöse des Geschäftsjahres 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse

1.685.640,28 €

Bestandsveränderungen UE/FE

-10.260,00 €

Sonstige Erträge

6.054,62 €

Summe:

1.681.434,90 €

e) Sonstige Angaben

(1) Anzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer

Im Jahresdurchschnitt des Geschäftsjahres 2023 wurden 8 Mitarbeiter inklusive der Geschäftsführer beschäftigt.

(2) Mitglieder der Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Peter Weigelt, ausgeübter Beruf: Kaufmann,

Geschäftsführer: Holger Weinhold, ausgeübter Beruf: Kaufmann

Die Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr 2023 alleinvertretungsberechtigt und nicht den Beschränkungen des § 181 BGB unterlegen.

Auf die Angabe der Geschäftsführergehälter wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

 

Dresden, den 30. Dezember 2024

gez. Peter Weigelt Holger Weinhold

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30. Dezember 2024

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