Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 20705
Vorher
Nanosolar GmbHSmartenergy Renewables Deutschland GmbH
Eingetragen
26.11.2007
Branche
Herstellung von Solarzellen und SolarmodulenHerstellung von SolarwärmekollektorenGroßhandel mit Photovoltaikmodulen
Gegenstand
Die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von photovoltaischen Zellen, Modulen und Anlagen und von damit zusammenhängenden Teilen und Einrichtungen sowie die Entwicklung von photovoltaischen Prozessen. Die Gesellschaft kann auch Service- und Beratungsleistungen auf den vorgenannten Gebieten erbringen.

Historie

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Management

NameRolle
Sahed Karl Mahmoudi
seit 21.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Smartenergy Renewables AGCHE
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Smartenergy Renewables AG
Switzerland
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Smartenergy Renewables Deutschland GmbH

Luckenwalde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013

Bilanz

Aktiva

  30.9.2013
EUR
30.9.2012
EUR
A. Anlagevermögen 18.222.539,44 11.227.363,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 60.284,00 92.837,52
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 60.284,00 92.837,52
II. Sachanlagen 18.162.255,44 11.134.525,73
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.178.663,18 1.913.677,80
2. technische Anlagen und Maschinen 15.755.039,00 8.958.399,11
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 139.012,50 157.814,88
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 89.540,76 104.633,94
B. Umlaufvermögen 3.023.827,77 8.960.433,24
I. Vorräte 736.125,12 71.406,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.203.550,94 5.470.943,43
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 1.001.286,77
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.203.550,94 4.469.656,66
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 25.422,66 52.418,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 84.151,71 3.418.083,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 22.493,67 43.999,42
Bilanzsumme, Summe Aktiva 21.268.860,88 20.231.795,91

Passiva

   
  30.9.2013
EUR
30.9.2012
EUR
A. Eigenkapital 12.705.455,03 14.837.988,89
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 14.248.350,00 14.248.350,00
III. Gewinnvortrag 564.638,89 158.263,08
IV. Jahresfehlbetrag 2.132.533,86 -406.375,81
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 7.460.218,99 0,00
C. Rückstellungen 190.793,72 372.793,73
D. Verbindlichkeiten 912.393,14 5.021.013,29
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 4.228.906,26
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 228.906,26
2. sonstige Verbindlichkeiten 912.393,14 792.107,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 750.750,81 432.025,78
Bilanzsumme, Summe Passiva 21.268.860,88 20.231.795,91

Gewinn- und Verlustrechnung

  1.10.2012 - 30.9.2013
EUR
1.10.2011 - 30.9.2012
EUR
1. Rohergebnis 5.668.908,41 9.080.051,25
2. Personalaufwand 2.893.803,66 3.953.845,54
a) Löhne und Gehälter 2.492.262,03 3.358.279,85
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 401.541,63 595.565,69
3. Abschreibungen 2.961.094,18 1.702.488,21
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.959.436,27 1.702.488,21
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 1.657,91 0,00
4. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.878.486,96 2.780.130,43
davon Aufwendungen aus Währungsumrechnung 6.991,85 17.226,49
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9.546,98 6.139,11
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 113.750,84 232.347,71
davon an verbundene Unternehmen 0,00 178.813,41
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.168.680,25 417.378,47
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag 2.456,28 0,00
9. sonstige Steuern -38.602,67 11.002,66
10. Jahresfehlbetrag 2.132.533,86 -406.375,81

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2012 bis zum 30. September 2013

Smartenergy Renewables Deutschland GmbH (ehemals Nanosolar GmbH), Luckenwalde

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften, insbesondere § 266 und § 275 Abs. 2 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsbestimmungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bilanziert und linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögenswurden bisher zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten, vermindert um erhaltene Zuschüsse und Investitionszulagen, bilanziert. Im Jahresabschluss zum 30.09.2013 weisen wir das Sachanlagevermögen Brutto aus und haben fortgeschriebene Zuschüsse in Höhe von TEUR 8.506 zum 01.10.2012 umgebucht und als Sonderposten passivisch ausgewiesen. Die planmäßigen Abschreibungen werden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern linear vorgenommen. Im Vorjahr wurden geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 150 im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben und Wirtschaftsgüter mit einem Wert von EUR 151 bis EUR 1.000 werden nach den Vorschriften des § 6 Abs. 2a EStG in einem Sammelposten erfasst und abgeschrieben. Der Sammelposten wird jeweils mit 20 % im Jahr des Zugangs und in den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben. Im Berichtsjahr wurden geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von EUR 410 im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit Anschaffungskosten aktiviert, soweit nicht ein niedriger Wert beizulegen war (Beachtung des Niederstwertprinzips).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenständewerden zum Nennwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben, die Aufwendungen nach dem Bilanzstichtag betreffen.

Das gezeichnete Kapital wird in Übereinstimmung mit der Satzung ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten nach § 249 Abs. 1 HGB und werden unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages dotiert.

Die Verbindlichkeitenwerden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Auf Fremdwährung lautende Vermögensgegenstände und Schulden wurden entsprechend der Vorschriften des § 256a HGB umgerechnet, d. h. es erfolgt eine Umrechnung mit dem Devisenkassamittelkurs zum Abschlussstichtag.

Für die Ermittlung latenter Steuern aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und ihren steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen zum Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und nicht abgezinst. Aktive und passive Steuerlatenzen werden verrechnet. Die Aktivierung latenter Steuern unterbleibt in Ausübung des dafür bestehenden Ansatzwahlrechts gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB. Mit der Ausübung des Wahlrechtes nach § 288 Abs. 2 HGB wird auf die Angabe der latenten Steuern im Anhang verzichtet.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

2. Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

3. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für geleistete Überstunden mit TEUR 0 (Vorjahr TEUR 14) und nicht in Anspruch genommenen Urlaub in Höhe von TEUR 57 (Vorjahr TEUR 55), Gewährleistungen TEUR 32 (Vorjahr: TEUR 0) sowie für ausstehende Rechnungen in Höhe von TEUR 48 (Vorjahr TEUR 237) gebildet.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthielten im Vorjahr Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter aus Darlehen in Höhe von TEUR 4.000 und in Höhe von TEUR 229 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

5. Außerbilanzielle Verpflichtungen/Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus einem Mietvertrag in Höhe TEUR 0 (Vorjahr: TEUR 6) und für einen Kfz-Leasingvertrag in Höhe von TEUR 8 (Vorjahr: TEUR 25).

Zum Bilanzstichtag besteht kein Bestellobligo.

6. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen keine Haftungsverhältnisse.

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr hat die Gesellschaft im Jahresdurchschnitt 49 (Vorjahr: 86) Mitarbeiter ohne Auszubildende beschäftigt, davon 24 (Vorjahr: 51) Arbeiter und 25 (Vorjahr: 35) Angestellte.

Die Mitglieder der Geschäftsführung waren im Geschäftsjahr die Folgenden:

Herr Mirco Boldt, Dipl.-Ing., Berlin

Herr Sahed Karl Mahmoudi, Kaufmann, Weiskirchen (seit dem 21. August 2013)

Her Christian Pho Duc, Kaufmann, Höhenkirchen (seit dem 16. August 2013)

Herr Mirco Boldt hat sein Amt als Geschäftsführer mit Wirkung zum 18. Dezember 2013 niedergelegt. Herr Christian Pho Duc hat sein Amt mit Wirkung zum 18. März 2014 niedergelegt.

Die Gesellschaft hat von der Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

 

Luckenwalde, 15. März 2015

Geschäftsführung

Gez. Sahed K. Mahmoudi

Anlagespiegel

  Anschaffungs- Herstellungskosten 01.10.2012
EUR
Zugänge Abgänge-
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs- Herstellungskosten 01.10.2012
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 317.950,21 37.985,22   317.950,21
Immaterielle Vermögensgegenstände        
  317.950,21 37.985,22   317.950,21
II. Sachanlagen        
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.840.947,51 11.795,67   2.840.947,51
2. technische Anlagen und Maschinen 25.795.322,99 133.945,66   25.795.322,99
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 885.524,96 27.083,72   885.524,96
Sachanlagen        
  29.521.795,46 172.825,05   29.521.795,46
  29.839.745,67 210.810,27   29.839.745,67
  kumulierte Abschreibungen 30.09.2013
EUR
Abschreibungen Zuschreibungen- vom 01.10.2012 bis 30.09.2013
EUR
Buchwert 30.09.2013
EUR
Buchwert 30.09.2012
EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände        
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 295.651,43 70.612,22 60.284,00 92.911,00
Immaterielle Vermögensgegenstände        
  295.651,43 70.612,22 60.284,00 92.911,00
II. Sachanlagen        
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 674.080,00 137.312,67 2.178.663,18 2.304.180,18
2. technische Anlagen und Maschinen 10.174.229,65 2.610.536,66 15.755.039,00 18.231.630,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 773.596,18 140.974,72 139.012,50 252.903,50
Sachanlagen        
  11.621.905,83 2.888.824,05 18.072.714,68 20.788.713,68
  11.917.557,26 2.959.436,27 18.132.998,68 20.881.624,68

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.03.2015 festgestellt.

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