Columbus International GmbHLiquidiert

Georgenstraße 62A, 80799 München, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 74532
Eingetragen
23.10.1984
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagenteilen und -zubehörGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
Ankauf- und Verkauf von Waren und Objekten aller Art, Leasing und Vermietung von Waren aller Art, Reparatur und Instandhaltung von Autos aller Art, Import und Export von aller Art, Einkaufs- und Warenvermittlung, Handel und Vertrieb von Waren aller Art auf eigene und fremde Rechnung, Durchführung von Werbemaßnahmen aller Art, Marktforschung, Marketing, Personal-, Kunden- und Unternehmensberatung und betreuung, Verwaltungsarbeiten, Vermittlungsgeschäfte, soweit es keiner behördlichen Genehmigung bedarfsowie von zugehörigen Nebengeschäften, Produktion von Film-, Fernseh- und Unterhaltungsprogammen aller Art, Verlagsarbeiten und -geschäfte aller Art, Groß-, Einzel- und Versandhandel von Produkten aller Art

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

Columbus International GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 57.271,00 88.732,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 6.364,00 9.713,00
II. Sachanlagen 50.907,00 79.019,00
B. Umlaufvermögen 733.333,45 844.355,37
I. Vorräte 551.469,44 701.765,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 156.168,55 131.044,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.695,46 11.545,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.780,56 89,50
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 1.398.907,69 1.388.028,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.191.292,70 2.321.204,88

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 1.413.592,60 1.263.014,17
III. Jahresfehlbetrag 10.879,68 150.578,43
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 1.398.907,69 1.388.028,01
B. Rückstellungen 2.000,00 2.000,00
C. Verbindlichkeiten 2.189.292,70 2.319.204,88
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 296.042,70 365.204,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.191.292,70 2.321.204,88

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluß der Columbus International GmbH wurde auf Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bewertung erfolgte nach dem "going concern" Prinzip.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine Kleinstkapitalgesellschaft.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den steuerlichen Regelungen nach dem Teilwertverfahren durchgeführt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2014 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Frau Renate Bergander

Sonstige besondere Vorkommnisse nach Ablauf des Geschäftsjahres 2014 waren nicht zu verzeichnen.

sonstige Berichtsbestandteile

Die Bilanz wurde am 28.12.2015 festgestellt.

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