PES Potsdamer Elektro Service GmbH

Waldstraße 25, 14943 Luckenwalde, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 14875
Eingetragen
23.6.2006
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenHerstellung von elektrischem InstallationsmaterialHerstellung von elektrischen Haushaltsgeräten
Gegenstand
die Durchführung von Elektroinstallationen aller Art, Durchführung von Reparaturen an elektrischen Geräten nebst Zubehör sowie der Handel mit Elektrogeräten

Historie

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Management

NameRolle
Wolfgang Fritz
seit 23.6.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Waldstraße 25, 14943 Luckenwalde
50000
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

PES Potsdamer Elektro Service GmbH

Luckenwalde

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
A. Rückständige Einzahlungen 0,00
B. Anlagevermögen 7.189,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 0,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Sachanlagen 7.189,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.189,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00
III. Finanzanlagen 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00
3. Beteiligungen 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00
C. Umlaufvermögen 126.750,49
I. Vorräte 1.340,35
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 220,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 1.120,35
4. geleistete Anzahlungen 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 67.952,76
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 67.428,61
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 524,15
III. Wertpapiere 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 57.457,38
D. Rechnungsabgrenzungsposten 6.229,06
E. Aktive latente Steuern 0,00
F. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 140.168,55

Passiva

 
  31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 63.062,46
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen (offen passivisch abgesetzt) 0,00
2. gezeichnetes Kapital 25.564,59
3. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00
davon variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00
IV. Gewinnvortrag 70.533,43
V. Jahresfehlbetrag 33.035,56
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00
C. Rückstellungen 25.492,40
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00
3. sonstige Rückstellungen 25.492,40
D. Verbindlichkeiten 49.147,72
1. Anleihen 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 30.716,94
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 18.430,78
E. Rechnungsabgrenzungsposten 2.465,97
F. Passive latente Steuern 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 140.168,55

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2014

A. Allgemeine Angaben

1. Die PES Potsdamer Elektro Service GmbH ging aus der am 11. September 1997 (UR.-Nr. 312/1997 - Notar Bernd Hildebrandt, Berlin) gegründeten Elektro Haupt GmbH hervor.

Die Änderung des Firmennamens und des Sitzes der Gesellschaft erfolgte am 30. Januar 2001 (UR.-Nr. 23/2001 - Notar Bernd Hildebrandt, Berlin), die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Potsdam am 09. April 2001 unter der Registernummer HRB 14875 P.

2. Der Jahresabschluss der PES Potsdamer Elektro Service GmbH, Luckenwalde ist zum 31. Dezember 2014 nach den neuen Vorschriften des Handelsgesetzbuches, wie sie am 25. Mai 2009 verkündet wurden (BilMoG), aufgestellt worden.

3. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

4. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 288 HGB insbesondere in Verbindung mit § 285 Nr. 9 Buchstabe a und b HGB wurde Gebrauch gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

2. Es wird vorsichtig bewertet. Namentlich sind alle erkennbaren Risiken und Verluste, die zum Abschlussstichtag entstanden sind und bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 bekannt wurden, berücksichtigt.

3. Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen wurden auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Steuerliche Sonderabschreibungen wurden nicht vorgenommen.

4. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Nennbeträgen angesetzt.

5. Rückstellungen wurden auf der Grundlage der neuen Fassung des § 253 HGB ermittelt und in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

6. Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der Anschaffungskosten, der kumulierten Abschreibungen und der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag ist im Anlagespiegel und im Abschreibungsverzeichnis dargestellt.

2. Umlaufvermögen

Der Bestand an Waren wurde mittels Inventur ermittelt und beträgt € 1.120,35, der Bestand an unfertigen Leistungen beträgt € 220,00. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen T€ 208 und die Einzelwertberichtigung T€ 140. Liquide Mittel bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe der Bestände der Kasse und des Bankkontos (T€ 57).

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten (€ 6.229,06) wurde im Wesentlichen zur Abgrenzung der Kosten für Versicherungen gebildet.

4. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital des Unternehmens in Höhe von € 25.564,59 wurde voll eingezahlt, es wird von einer Privatperson gehalten. Der Gewinnvortrag beträgt € 70.533,43 und der bilanzielle Jahresverlust € 33.035,56, so dass ein Eigenkapital in Höhe von € 63.062,46 entsteht.

Der Jahresverlust 2014 (Vorjahr Jahresgewinn € 22.576,74) entstand im Wesentlichen durch eine ungewohnte schlechte Auftragslage, die zu einem verringerten Einsatz von Zeitarbeitskräften führte sowie eines erhöhten Krankenstandes von Dauerkranken, was sich im Rückgang des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr um T€ 514 = 36 zeigt.

Obwohl in Voraussicht des schlechten Jahresergebnisses ab September die Personalaufwendung für die Verwaltungs- und Führungstätigkeit gekürzt wurde (2014 gegenüber 2013 eine Verringerung um T€ 17 = 15 ), konnte der Verlust nicht weiter reduziert werden.

Der Jahresabschluss weist einen außerbilanziellen Verlust (Steuerergebnis) in Höhe von € 32.758,71 aus, wobei diesem Verlust die Körperschaftsteuererstattungen Vorjahre (€ 1,00), die Soli-Zuschlag-Erstattungen Vorjahre (€ 0,31) sowie die Gewerbesteuernachzahlungen Vorjahre (€ -0,25) und die sonstigen nichtabziehbaren Aufwendungen (€ 277,91) hinzugerechnet wurden.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten sonstige Rückstellungen (T€ 25). Diese setzen sich aus Urlaubs- und Lohnrückstellungen in Höhe von € 18492,40 und aus Rückstellungen für die Gebühren der Berufsgenossenschaft in Höhe von € 7.000,00 zusammen.

6. Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 31), Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt (T€ 16) und Lohnsteuer (T€ 2).

D. Sonstige Angaben

1. Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014 ist

Herr Wolfgang Fritz,

ihm wurde die Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt.

2. Zum 31. Dezember 2014 beschäftigt die Gesellschaft 10 Arbeitnehmer, im Geschäftsjahr 2014 wurden durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen den Jahresverlust in Höhe von€ 33.035,56 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Luckenwalde, den 07.05.2015

i. Org. gez. Wolfgang Fritz, Geschäftsführer

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