Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 22329
Eingetragen
13.1.2006
Branche
Güterbeförderung im StraßenverkehrVermittlungstätigkeiten für die GüterbeförderungPersonenbeförderung im Linienverkehr auf der Straße
Gegenstand
der Betrieb eines Fuhrunternehmens für nationale und internationale Transporte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Edeltraud Dimler
seit 2.2.2023
Prokura
Marion Dimler
seit 2.2.2023
Prokura
Harald Dimler
seit 13.1.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Harald Dimler
Amselweg 7, 92360 Mühlhausen
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Dimler Transporte GmbH

Mühlhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 292.819,03 8.807,00
I. Sachanlagen 10.366,00 8.807,00
II. Finanzanlagen 282.453,03 0,00
B. Umlaufvermögen 1.614.804,60 1.656.975,05
I. Vorräte 2.475,00 1.950,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.004.309,81 1.111.958,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 608.019,79 543.066,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.208,72 0,00
Summe Aktiva 1.908.832,35 1.665.782,05

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.511.437,36 1.220.498,25
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.195.498,25 948.084,61
III. Jahresüberschuss 290.939,11 247.413,64
B. Rückstellungen 117.265,19 148.043,44
C. Verbindlichkeiten 280.129,80 297.240,36
Summe Passiva 1.908.832,35 1.665.782,05

Anhang

Allgemeine Angaben zur Rechnungslegung

Die Gesellschaft gilt zum Abschlußstichtag als kleine GmbH im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluß ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes und den Bestimmungen der Satzung in den jeweils aktuellen Fassungen aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv vorgenommen. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.

Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen betreffen die Steuern für das laufende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betragen zum Bilanzstichtag € 0 (Vorjahr € 272.819,43), davon sind € 0 (Vorjahr € 272.819,43) kurzfristig fällig. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen im Wesentlichen Darlehen.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten.

Sachverhalt Betrag in €
Ausleihungen an Gesellschafter € 282.453,03

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von € 25.000 wurde mit dem Nennbetrag angesetzt. Das gezeichnete Kapital ist voll einbezahlt.

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaubsverpflichtung, Tantiemen, Abschlussarbeiten und für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten (Vorjahreswerte in Klammern) entwickeln sich wie folgt in Euro:

Restlaufzeit < 1 Jahr Restlaufzeit 1 - 5 Jahre Restlaufzeit > 5 Jahre Summe
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 155.686,99 (71.295,16) 155.686,99 (71.295,16)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 (168.000,00) 0,00 (168.000,00)
Sonstige Verbindlichkeiten 124.442,81 (57.945,20) 124.442,81 (57.9452,20)
Davon: aus Steuern 76.042,24 (9.889,48) 76.042,24 (9.889,48)
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.267,49 (701,97) 2.267,49 (701,97)
Gesamtbetrag 280.129,80 (297.240,36) 280.129,80 (297.240,36)
Sonstige Angaben

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigen AN beträgt im abgelaufenen Geschäftsjahr gem. § 285 Nr. 7 HGB 21 AN.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte bei Harald Dimler.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 19.6.2024.

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