wett-art GmbHLiquidiert

20457 Hamburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 99510
Eingetragen
12.12.2006
Branche
Spielhallen und Betrieb von GlücksspielautomatenSpielbanken und SpielklubsSonstiges Spiel-, Wett- und Lotteriewesen
Gegenstand
der Aufbau und Betrieb von Wettannahmestellen für staatlich genehmigte Sportwetten und/oder Pferdewetten gemäß Rennwett- und Lotteriegesetz.

Historie

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Beteiligungen

NameAnteil
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

wett-art GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

AKTIVA

  Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen 45.889,00 112.112,00
I. Sachanlagen 45.889,00 112.112,00
B. Umlaufvermögen 33.928,41 48.795,29
I. Vorräte 9.059,00 11.323,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.485,44 21.289,84
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 12.383,97 16.181,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 335,71 264,57
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 68.752,03 0,00
Summe Aktiva 148.905,15 161.171,86

Passiva

   
Gesamtjahr/Stand
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital 0,00 53.827,25
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Kapitalrücklage   382.473,93   382.473,93
III. Verlustvortrag   353.646,68   167.888,12
IV. Jahresfehlbetrag   122.579,28   185.758,56
nicht gedeckter Fehlbetrag   68.752,03   0,00
B. Rückstellungen   5.500,00   10.900,00
C. Verbindlichkeiten   143.405,15   96.444,61
Summe Passiva   148.905,15   161.171,86

Anhang

Angaben gesetzlicher Vorschriften, Bilanzkontinuität

Die Gesellschaft erfüllte im Geschäftsjahr 2008 erneut die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Absatz 1 HGB.

Der Jahresabschluss 2008 sowie der Anhang wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 und 284 HGB) erstellt.

Die Form der Darstellung, insbesondere der Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Grundsätzen des HGB. Über Ausnahmefälle, die eine Abweichung begründet hätten, kann im Berichtszeitraum nicht berichtet werden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Mitzugehörigkeitsvermerke

Einzelne Sachverhalte, die im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden könnten, sind im Jahresabschluss der Gesellschaft auf den 31. Dezember 2008 nicht enthalten.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme

steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma wett-art GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies

zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bei beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurde das Wahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG bis 2007 ausgeübt.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2008 wurde für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens ein Sammelposten für Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungswert über 150 € liegen und den Betrag von 1.000 € nicht überschreiten, nach § 6 Abs. 2 a EStG eingerichtet.

Die Vorräte wurden mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

Allein nach steuerrechtlichen Vorschriften gebildete Abschreibungen des Geschäftsjahres, wie Sonderabschreibungen und erhöhte Absetzungen, wurden nicht in Anspruch genommen.

Angaben und Erläuterung zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Zur Entwicklung des Anlagevermögens und zur Geschäftsjahresabschreibungen der einzelnen Posten verweisen wir auf das Anlagevermögen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind keine Posten enthalten, die nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen (antizipative Posten).

Aktive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten waren in Höhe von 335,71 Euro zu bilden.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.000,00 Euro und ist zum Bilanzstichtag voll eingezahlt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen zum Bilanzstichtag umfassen Abschluss- und Beratungskosten.

Ergebnisverwendung und Rücklagenbildung

Der Jahresabschluss wurde unter der Prämisse der vollständigen Gewinnthesaurisierung aufgestellt.

Der Jahresfehlbetrag beträgt EUR 122.579,28.

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Es ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von EUR 476.225,96.

Sonstige Angaben

Zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern bestehen Darlehenskonten, die banküblich verzinst werden.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens bis zum 03.11.2008 durch Herrn Carsten Borck geführt. Ab dem 04.11.2008 ist Herr Bernd Menzel Geschäftsführer.

Die Gesellschaft ist zum 31.12.2008 überschuldet. Der alleinigen Gesellschafterin Patrio Wettholding GmbH ist die Überschuldung bekannt.

 

Hamburg, den 21.10.2009

Gez. Bernd Menzel, Geschäftsführer

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