Einzelhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen
Wohnungsgesellschaft mbH Schleusingen
Markt 6, 98553 Schleusingen, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
André Schübel seit 8.1.2016 | Geschäftsführer |
Heike, geb. Ebert Ammon seit 3.12.2007 | Prokura |
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Wohnungsgesellschaft mbH SchleusingenSchleusingenJahresabschluss zum 31.12.2023Bilanz
AnhangA. Allgemeine Angaben 1. Die Wohnungsgesellschaft mbH Schleusingen hat ihren Sitz in Schleusingen und ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter der Nummer HRB 300926. 2. Die Erstellung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes. 3. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der aktuell gültigen Fassung wurde beachtet. B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, dem niedrigeren beizulegenden Wert bzw. dem Erinnerungswert am Bilanzstichtag bewertet, abnutzbares Anlagevermögen vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer sowie um außerplanmäßige Abschreibungen. Die Abschreibungen auf nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden so bemessen, als wären sie zu Beginn des Jahres aufgewendet worden. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer wurden für
zugrunde gelegt. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden in einen Sammelposten gebucht, welcher über fünf Jahre abgeschrieben wird. Unfertige Leistungen wurden in Höhe der Anschaffungskosten bewertet. Wertberichtigungen aufgrund von Wohnungsleerständen wurden vorgenommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert ausgewiesen. Zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung eingeschätzte uneinbringliche Forderungen aus Vermietung wurden ausgebucht. Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zu ihren Nennwerten aktiviert. Es bestehen Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen. Es liegen Differenzen im Anlagevermögen vor, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern berücksichtigt werden. Passive latente Steuern bestehen (§ 274 Abs. 1 Satz 2 HGB) in Höhe von EUR 45.356,00. Der unternehmensindividuelle Steuersatz für die Körperschaftsteuer beträgt 15,825 % und für die Gewerbesteuer 11,480 %. Die Sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 HGB). C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung I. Bilanz 1. Anlage 1: Anlagenspiegel 2. Unter den Unfertigen Leistungen werden die noch nicht abgerechneten umlagefähigen Heiz- und Betriebskosten des Zeitraumes 01.01. bis 31.12.2022 in Höhe von EUR 549.673,89 ausgewiesen (Vorjahr: EUR 425.525,67). 3. Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten mit EUR 91.029,49 Anteile an Instandhaltungsrücklagen von Wohnungen der Gesellschaft in Eigentümergemeinschaften. 4. Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird ein Disagiobetrag in Höhe von EUR 153,23 ausgewiesen. Im Geschäftsjahr erfolgte die Auflösung in Höhe von EUR 81,72. 6. Die Rücklagenentwicklung stellt sich folgendermaßen dar:
7. In den Sonstigen Rückstellungen sind folgende Rückstellungen mit einem nicht unerheblichen Umfang enthalten.
8. Anlage 2: Verbindlichkeitenspiegel 9. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von EUR 107.232,95 besteht aus im Voraus vereinnahmten Mieten für Folgejahre. ll. Gewinn- und Verlustrechnung In den Posten "Sonstige betriebliche Erträge" und "Sonstige betriebliche Aufwendungen" sind folgende wesentliche neutrale oder periodenfremde Erträge und Aufwendungen enthalten: Sonstige betriebliche Erträge
D. Sonstige Angaben
Die Wohnungsgesellschaft mbH Schleusingen ist Mitglied in der Zusatzversorgungskasse Thüringen. Es besteht ein privatrechtliches Versicherungsverhältnis zwischen dem Arbeitgeber und der Kasse mit der Aufgabe, den Arbeitnehmern neben der gesetzlichen Rentenversicherung eine zusätzliche Alters,- Erwerbsminderungs- oder Hinterbliebenenversorgung zu gewährleisten. Der Umlagesatz betrug im Jahr 2023 1,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes. Der Zusatzbeitragssatz beträgt 4,4 %. 2. Angabe das Abschlussprüferhonorar
3. Der Geschäftsführung gehörten im Geschäftsjahr 2023 an:
4. Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird entsprechend § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. 5. Mitglieder des Aufsichtsrates:
Dem Aufsichtsrat wurden im Jahr 2023 1.170,00 € vergütet. E. Nachtragsbericht Vorgänge von besonderer Bedeutung mit wesentlichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben. F. Ergebnisverwendungsvorschlag Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 133.786,12 auf neue Rechnung vorzutragen.
Schleusingen, den 28.06.2024
Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde in der Gesellschafterversammlung am 05.09.2024 festgestellt. Anlagenspiegel
Verbindlichkeitenspiegel
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