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GmbH
Vechelde
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
143.580,00 |
150.681,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
16.739,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
126.841,00 |
150.681,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
4.203.471,22 |
3.681.918,96 |
| I.
Vorräte |
2.541.105,30 |
1.989.189,75 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
1.595.782,93 |
1.597.714,65 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
66.582,99 |
95.014,56 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
115.696,87 |
113.211,75 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
4.462.748,09 |
3.945.811,71 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
471.675,61 |
469.299,31 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
240.000,00 |
240.000,00 |
| III.
Gewinnvortrag |
204.299,31 |
201.239,65 |
| IV.
Jahresüberschuss |
2.376,30 |
3.059,66 |
| B.
Rückstellungen |
115.331,44 |
99.540,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
3.875.741,04 |
3.376.972,40 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
4.462.748,09 |
3.945.811,71 |
Anhang
1. Aufstellung
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Der
Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 264 ff HGB und §§ 42 ff GmbHG
aufgestellt.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Ansatz- und Bewertungsmethoden entsprechen den
handelsrechtlichen Vorschriften. Sie weichen nicht von
denen des Vorjahres ab.
Die
Immateriellen Vermögensgegenstände und die
Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten vermindert um planmäßige
Abschreibungen angesetzt. Diese entsprechen der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und den
steuerlichen AfA - Tabellen. Abschreibungen werden nur nach
der linearen Methode vorgenommen.
Beim
Vorratsvermögen werden die
bezogenen Waren grundsätzlich zu
Anschaffungskosten einschließlich Bezugskosten unter
Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sowie
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks werden zum
Nominalwert unter Berücksichtigung aller erkennbaren
Risiken bewertet.
Die
Verbindlichkeiten werden mit dem
Rückzahlungsbetrag und die
Rückstellungen in Höhe der
voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.
Als
Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben
gemäß § 250 Abs. 1 HGB ausgewiesen.
3. Angaben zu Bilanzposten
|
Geschäftsjahr
|
Vorjahr
|
|
T€
|
T€
|
Verbindlichkeiten
|
|
|
mit einer Restlaufzeit
von bis zu einem Jahr
|
2.846
|
2.347
|
aus Steuern
|
3
|
19
|
im Rahmen der
sozialen Sicherheit
|
7
|
0
|
4. Sonstige Angaben
Geschäftsführer der Gesellschaft
sind Marco Basse und Jens Prüße.
Vechelde, den 20. Juli 2009
gez.Geschäftsführung
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