milestones GmbHLiquidiert

14947 Nuthe-Urstromtal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Potsdam HRB 15415
Eingetragen
2.6.2006
Branche
Bildentwicklung, -bearbeitung und Erbringung sonstiger fotografischer DienstleistungenErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
Gegenstand
die Beratung und Wissensvermittlung an Unternehmen zur Entwicklung von Funktion und Design für Gebrauchsgegenstände, Gewebsersatzmaterialien und Kunstgegenstände, die Umsetzung künstlerischer Ideen durch Fotografie einschließlich des Erbringens fotografischer Dienstleistungen sowie die Organisation von Präsentationsformen für eben bezeichnete Bereiche einschließlich der Organisation von Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen

Historie

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Management

NameRolle
Isabel Carolin Mayer
seit 25.4.2012
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

milestones GmbH

Nuthe-Urstromtal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 31.811,21 31.343,15
I. Finanzanlagen 31.811,21 31.343,15
B. Umlaufvermögen 12.133,17 19.205,42
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.155,86 1.023,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 10.977,31 18.182,32
Bilanzsumme, Summe Aktiva 43.944,38 50.548,57

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 28.862,46 30.676,80
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.075,89 1.075,89
III. Gewinnvortrag 4.600,91 6.709,10
IV. Jahresfehlbetrag 1.814,34 2.108,19
B. Rückstellungen 1.535,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 13.546,92 18.371,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 43.944,38 50.548,57

Anhang


zum Jahresabschluss der Firma

milestones GmbH 

zum 31. 12. 2010



1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft wurde mit notariellem Vertrag vom 20.07.2001 gegründet.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beachtung der §§ 238 HGB, 264 HGB sowie der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftervertrages aufgestellt.
Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 As. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.
Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs.2 HGB.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Zur Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erforderliche Angaben sind soweit wie möglich in den Anhang übernommen. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gesondert dargestellt.


2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses sind die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

a) Bilanzierungsmethoden
Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

b) Bewertungsmethoden
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.


Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt.
Es sind keine Vorräte vorhanden.

Die sonstige Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten bilanziert.

Für alle ungewissen Verbindlichkeiten und sonstigen Risiken wurden angemessene Rückstellungen gebildet. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.


Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert. 


3. Erläuterungen zur Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechung
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens unter Angabe der kumulierten Abschreibungen ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von EUR 1.500,00 stellen die Rückstellung für Abschlusskosten dar.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen   EUR 13.546,92
davon entfallen auf
a) Steuern       EUR            0,00
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit   EUR          0,00

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 11.710,41 enthalten.
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu fünf Jahren.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind nicht angefallen.


4. Zusatzangaben zur Bilanz
Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziff. 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sog. kleine Kapitalgesellschaft handelt.

5. Sonstige Angaben
Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer
Mayer, Isabel Carolin  / Geschäftsführerin / Einzelvertretungsbefugnis


Nuthe-Urstromtal, den 19. Dezember 2011

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2011 festgestellt.

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