Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 54214
Vorher
Hotho Vermögens- und Verwaltungs GmbH
Eingetragen
11.4.1994
Branche
Vermietung von Sport- und FreizeitgerätenVermietung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungenVermietung von sonstigen Gebrauchsgütern
Gegenstand
Vermietung und Verwaltung von Maschinen/Geräten, Projektberatung im Bereich Korrosionsschutz, Industriebeschichtung, Betoninstandsetzung & Farbbeschichtung, Facility Management, Internethandel, Waren aus den Bereichen Freizeit- und Textilartikel, die keiner gesonderten Kennzeichnungspflicht unterliegen.

Historie

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Management

NameRolle
Britta Hotho
seit 24.2.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Matthias Hotho
Goldrutenweg 24, 30559 Hannover
30.000 €
100.00%

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hotho Vermögens- und Verwaltungs GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 732.507,43 752.900,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.805,00 4.766,00
II. Sachanlagen 704.162,43 722.594,43
III. Finanzanlagen 25.540,00 25.540,00
B. Umlaufvermögen 22.210,20 35.721,32
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.735,39 35.721,32
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.811,10 9.562,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.474,81 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.050,00 5.729,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva 759.767,63 794.351,68

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 472.721,26 435.310,24
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 231.509,50 231.509,50
III. Gewinnvortrag 173.800,74 173.800,74
IV. Jahresüberschuss 37.411,02 0,00
davon Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 144.835,61
B. Rückstellungen 12.359,08 5.976,07
C. Verbindlichkeiten 274.687,29 353.065,37
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 15.478,21 55.410,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 759.767,63 794.351,68

Anhang


 
I.  Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 274a, 276, 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden zum Teil in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Gliederungsgrundsätze

· Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

· Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.


2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktiv-Seite sind nicht mit Posten der Passiv-Seite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.


3. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

· Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung bekannt geworden sind.

· Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert waren.

· Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

· Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

· Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

· Von der Vereinfachungsregelung - volle oder halbe Jahresabschreibung bei Zugang bis Mitte des Geschäftsjahres und danach - wurde Gebrauch gemacht.

· Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs-/Herstellungskosten bis 410,00 €) wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Anlagenspiegel im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wurde.

· Abschreibungen auf Grund steuerrechtlicher Sondervorschriften wurden nicht in Anspruch genommen.

· Ausleihungen wurden mit dem Barwert angesetzt.

· Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben.

· Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Risiken wurden ggf. durch Einzelwertberichtigung berücksichtigt.

· Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

· Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

· Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

4. Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.


II. Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

Soweit Erläuterungen zu den einzelnen Posten geboten waren, wurden diese direkt im Anschluss an die Bilanz- bzw. GuV-Position gestellt.

Die Gesellschaft ist zu 100% an der Hotho GmbH, Hannover beteiligt. Zum 31.12.2010 beträgt das Eigenkapital -87.851,30 Euro und das Jahresergebnis -93.475,62 Euro.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. des § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.


III. Zusatzangaben zur Bilanz

Sonstige Pflichtangaben zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 284 und § 285 HGB sind nach § 288 HGB nicht erforderlich, da es sich um eine so genannte kleine Kapitalgesellschaft handelt.


IV. Sonstige Angaben

- Geschäftsführung
Die Geschäftsführung wurde im Berichtsjahr 2010 von Frau Britta Hotho ausgeübt.

V. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, dass das Ergebnis auf die neue Rechnung vorgetragen wird.



gez. Britta Hotho


Hannover, den 25. November 2011
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 6.546,54 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.523,59 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.11.2011 festgestellt.

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