Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 115170
Eingetragen
28.8.2008
Branche
Einzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerEinzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehörTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Kraftwagen
Gegenstand
Gegenstand der Zweigniederlassung: Autoselbstreparatur (Zurverfügungstellung einer Werkstatteinrichtung zum Zwecke der Selbstreparatur), Einzelhandel mit Autoersatzteilen und Zubehör, Autohandel, Kfz-Mechaniker-Nebenbetrieb.

Historie

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Management

NameRolle
Kemal Karsli
seit 28.8.2008
Direktor

Konzern- und Jahresabschlüsse

KEL Car Limited

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 25.194,20 9.493,10
I. Sachanlagen 25.194,20 9.493,10
1. technische Anlagen und Maschinen 20.847,00 3.112,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.347,20 6.381,10
B. Umlaufvermögen 30.405,85 31.823,63
I. Vorräte 3.770,57 4.236,49
1. fertige Erzeugnisse und Waren 3.770,57 4.236,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.962,09 24.706,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.563,80 24.336,10
2. sonstige Vermögensgegenstände 4.398,29 370,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.213,00 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.673,19 2.880,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.193,42 2.153,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 58.793,47 43.469,82

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 9.646,21 7.345,47
I. gezeichnetes Kapital 130,47 130,47
II. Kapitalrücklage 15.000,00 15.000,00
III. Verlustvortrag 5.484,26 7.785,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 0,00
davon Gewinnvortrag 7.785,00 16.033,11
B. Rückstellungen 4.832,97 6.266,31
1. Steuerrückstellungen 2.702,73 3.885,61
2. sonstige Rückstellungen 2.130,24 2.380,70
C. Verbindlichkeiten 44.314,29 29.858,04
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 462,20 0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 462,20 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.507,20 21.969,23
davon gegenüber Gesellschaftern 14.568,99 18.610,60
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.938,21 3.358,63
3. sonstige Verbindlichkeiten 26.344,89 7.888,81
davon aus Steuern 956,25 775,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.843,89 7.888,81
Bilanzsumme, Summe Passiva 58.793,47 43.469,82

Anhang

Grundlagen und Methoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2012 wurde nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB, insbesondere nach den Vorschriften für die Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Das Anlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar vermindert um die handelsrechtlich zulässige Abschreibung bewertet.

Für Gegenstände des beweglichen Anlagevermögens mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 150,01 und 1.000,00 EUR welche vor 2010 in einen Sammelposten eingestellt wurden, wurde die Bewertungsmethode und der Wertansatz beibehalten.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgte zu den aktuellen Einkaufspreisen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert. Risikobehafteten Posten wird grundsätzlich durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB bilanziert.

Einzelerläuterungen

Angaben zur Bilanz

AnlagevermögenDie Entwicklung des Anlagevermögen einschließlich der kumulierten Abschreibungen ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel.

WarenbestandDer Warenbestand wurden zum Bilanzstichtag körperlich aufgenommen und durch entsprechende Aufzeichnungen und Inventurlisten nachgewiesen.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und SchecksDer Kassenbestand ist durch Kassenbuchaufzeichnungen nachgewiesen.

Die ausgewiesenen Guthabensalden der Kreditinstitute stimmten unter Berücksichtigung zeitlicher Buchungsdifferenzen mit den Kontoauszügen überein.

Gezeichnetes KapitalAls gezeichnetes Kapital wird das Stammkapital der Gesellschaft ausgewiesen.

Es wurde zum Bilanzstichtag von Herrn Kemal Karsli gehalten. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

RückstellungenDie sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, insbesondere für die Aufwendungen zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten, der Kosten für den Jahresabschluss und für sonstige zu erwartende Aufwendungen.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

VerbindlichkeitenGegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 19 TEUR.

Langfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht.

Kurzfristige Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr bestehen in Höhe von 10 TEUR.

Sonstige Angaben

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage wieder.

Im Wirtschaftsjahr 2012 waren durchschnittlich 5Arbeitnehmer beschäftigt .

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Kemal Karsli

In der Position Verlustvortrag sind die Verlustvorträge der Vorjahre kumuliert enthalten.

Ergebnisverwendung

Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2013 akzeptierte den Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung.

Erklärung des Auftraggebers

Der Unterzeichnende bestätigt die Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen und erteilten Auskünfte.

Die Gewinnermittlung wurde geprüft und wird gemäß den Vorschriften des § 245 HGB bestätigt.

 

Berlin, den 20. September 2013

Kemal Karsli, Director KEL Car Limited

Bestätigungs-/Versagungsvermerk/Bescheinigungstext

Bescheinigung

Ich habe auftragsgemäß den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - des Auftraggebers

KEL Car Limited

für das Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis 31.12.2012 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die von mir geführten Bücher und die mir darüber hinaus vorgelegten Belege und Bestandsnachweise, die ich auftragsgemäß nicht geprüft habe, sowie die mir erteilten Auskünfte.

Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Ich habe meinen Auftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

 

Berlin, den 20. September 2013

Jörg Rinsche, Steuerberater

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