ProjektPlan Ulm GmbHLiquidiert

89073 Ulm, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 3310
Vorher
Projektplan Gesellschaft für Hochbauentwicklung, Generalplanung und Bauüberwachung mbH
Eingetragen
28.7.1994
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenErschließung von unbebauten Grundstücken
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Entwicklung der Bebauung von erschlossenen und unerschlossenen Grundstücken für fremde Auftraggeber zur Baureife; Komplette Planungsübenahme einschließlich sämtlicher Fachingenieurleistungen und Einholung von Preisangeboten samt Mitwirkung bei Auftragsvergabe; Überwachung der gesamten Bauausführung sowie Projektsteuerung und Mitwirkung bei der Abnahme und Übergabe der Baumaßnahmen.

Historie

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Management

NameRolle
Uwe Hans Hörger
seit 8.1.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ProjektPlan Ulm GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz auf 31. Dezember 2015

der Firma ProjektPlan Ulm GmbH

AKTIVA

EURO EURO Vorjahr
T-EURO
A) Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,50   0
II. Sachanlagen 8.009,50   11
    8.011,00  
B) Umlaufvermögen      
I. Vorräte 3.250,00   221
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.543,54   309
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 74.891,78   915
    134.685,32  
C) Rechnungsabgrenzungsposten   1.086,03 1
    143.782,35 1.457

PASSIVA

  EURO EURO Vorjahr
T-Euro
A) Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59   26
II. Gewinnvortrag 69.054,87   835
III. Jahresüberschuss -34.104,00   284
    60.515,46 1.145
B) Rückstellungen   60.200,00 97
C) Verbindlichkeiten   23.066,89 215
    143.782,35 1.457

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 264 ff. HGB unter Beachtung der Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend § 266 HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt (§ 275 Abs. 2 HGB).

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EURO 150,00 bis EURO 1.000,00 (Sammelposten), welche in den Wirtschaftsjahren ab 2008 angeschafft wurden, werden gem. § 6 Abs. 2a EStG über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Vorratsgrundstücke wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Fertige und unfertige Leistungen werden zu Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Material, auch die Gemeinkosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt lt. Gesellschaftsvertrag DM 50.000,00.

Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt/ermittelt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zum Jahresabschluss

Angaben zur Bilanz

Anlagenspiegel

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Zusammensetzung und Restlaufzeit:

davon mit einer Restlaufzeit
Stand 31.12.2015
EURO
bis zu 1 Jahr
EURO
über 1 Jahr
EURO
a) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.920,00 31.920,00 0,00
b) Sonstige Vermögensgegenstände 24.623,54 24.623,54 0,00
  56.543,54 56.543,54 0,00

Sonstige Rückstellungen

Unter dem Posten "Sonstige Rückstellungen" sind Rückstellungen für Kulanzen und Gewährleistungen in Höhe von EURO 51.500,00 ausgewiesen. Desweiteren wurden noch Rückstellungen für Jahresabschlusskosten in Höhe von EURO 3.500,00 gebildet.

Verbindlichkeiten

mit einer Restlaufzeit von
Stand 31.12.2015
EURO
bis zu 1 Jahr
EURO
1 - 5 Jahr
EURO
mehr als 5 Jahre
EURO
gesicherte Beträge
EURO
Art der Sicherheit
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.938,83 18.938,83 0,00 0,00 0,00  
Sonstige Verbindlichkeiten 4.128,06 4.128,06 0,00 0,00 0,00  
  23.066,89 23.066,89 0,00 0,00 0,00  

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse wurde unter Bezug auf § 288,2 HGB unterlassen.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten in voller Höhe das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

V. Sonstige Angaben

Alleiniger Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Dipl.-Ing. (FH) Uwe Hörger.

Die Angabe der Vergütung unterbleibt gem. § 286 (4) HGB.

Unter Zugrundelegung der Berechnungsmethode nach § 267 Abs. 5 HGB wurden im Berichtsjahr durchschnittlich beschäftigt:

Angestellte 1

Ergebnisverwendung:

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen und mit dem bestehenden Gewinnvortrag zu verrechnen.

VI. Angaben zu den Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen

Die Gesellschaft war im Bereich Forschung und Entwicklung nicht tätig.

 

Ulm, den 23.12.2016

Dipl.-Ing. (FH) Uwe Hörger

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