121-Dialogservice GmbHLiquidiert

Göttinger Chaussee 115, 30459 Hannover, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 206557
Eingetragen
23.7.2003
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen InformationsdienstleistungenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Service- und Beratungsleistungen in den Bereichen Kundengewinnung und -pflege durch Dialogmarketing.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

121-Dialogservice GmbH

(vormals: gfbm-Gesellschaft für Bildung und Medien mbH)

Laatzen

(vormals: Braunschweig)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 38.867,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 21.755,00 0,00
II. Sachanlagen 17.112,00 0,00
B. Umlaufvermögen 38.750,99 41.677,63
I. Vorräte 2.123,00 14.694,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.283,25 2.841,29
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.344,74 24.141,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.634,98 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 81.252,97 41.677,63

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 24.993,11 35.562,26
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 14.000,00 14.000,00
III. Bilanzverlust 15.006,89 4.437,74
B. Rückstellungen 5.704,93 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 50.554,93 4.615,37
Bilanzsumme, Summe Passiva 81.252,97 41.677,63

Anhang



I. Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften sowie der einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.


Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.


II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.


Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert.


Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nominalbetrag oder dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert angesetzt.


Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in ihrer nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wahrscheinlichen Höhe.


Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.




III. Erläuterungen zur Bilanz
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres sind im Anlagespiegel zur Bilanz dargestellt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.
Sonstige Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellung beinhalten die das Geschäftjahr betreffenden, aber noch nicht abgerechneten Aufwendungen.
Verbindlichkeiten
Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.
Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen
Zum Bilanzstichtag bestehen keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse.


IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung


Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen im wesentlichen Provisionsaufwendungen und Kosten der Nachrichtenübermittlung sowie sonstige Verwaltungsaufwendungen.

V. Sonstige Angaben

A. Organe Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

  Jan Schwieker


Hannover, den 09.12.2011

gez. Jan Schwieker

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2011 festgestellt.

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