Thomsen & Partner GmbHLiquidiert

72654 Neckartenzlingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 223193
Eingetragen
20.1.1992
Branche
Installation von Industriemaschinen und -ausrüstungenBau von Industrieanlagen, außer GebäudenHerstellung von Turbinen
Gegenstand
Durchführung von Industriemontagen aller Art.

Historie

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Management

NameRolle
Norbert Thomsen
seit 30.12.2022
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Claudia Thomsen
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Neckartenzlingen
25000
50.00%
Claudia Thomsen
Neckartenzlingen
25000
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Thomsen & Partner GmbH

Neckartenzlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 22.186,00 8.677,00
I. Sachanlagen 22.186,00 8.677,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.186,00 8.677,00
B. Umlaufvermögen 52.706,22 56.602,57
I. Vorräte 6.047,00 7.266,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 6.047,00 7.266,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 13.840,64 18.589,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11.095,21 16.508,14
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.745,43 2.080,88
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.818,58 30.747,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.707,00 611,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 76.599,22 65.890,57

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 47.362,75 22.103,05
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 3.461,54 30.479,10
III. Jahresüberschuss 25.259,70 27.017,56
B. Rückstellungen 12.890,24 5.071,00
1. Steuerrückstellungen 9.115,24 196,00
2. sonstige Rückstellungen 3.775,00 4.875,00
C. Verbindlichkeiten 16.346,23 38.716,52
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 7.756,96 19.772,95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 154,70 240,50
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 899,33 16.580,00
4. sonstige Verbindlichkeiten 7.535,24 2.123,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 76.599,22 65.890,57

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Die Vorjahresvergleichszahlen wurden auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze in der Bilanz der Gesellschaft zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten einschließlich Nebenkosten bilanziert.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs gem. § 6 Abs. 2 EStG voll abgeschrieben. Bei der Darstellung im Anlagenspiegel wird Vollabschreibungen im Anschaffungsjahr ein fiktiver Abgang im gleichen Jahr unterstellt.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens - soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist - zusammen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr
TEUR
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr .
TEUR
Vorjahr
TEUR
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 11 0 16 0
Sonstige Vermögensgegenstände 3 0 2 0

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: 63,00 ) enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Urlaubsansprüche sowie Aufbewahrungspflichten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Bilanzjahr
TEUR
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
TEUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
TEUR
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstitute 7,7 7,7 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0 0 0
Verbindlichkeiten geg. Gesellschafter 0,9 0,9 0
Sonstige Verbindlichkeiten 7,5 7,5 0
  Vorjahr
TEUR
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
TEUR
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
TEUR
Verbindlichkeiten gg. Kreditinstitute 19,7 12,7 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,2 0,2 0
Verbindlichkeiten geg. Gesellschafter 16,5 0,5 0
Sonstige Verbindlichkeiten 2 0 0

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herr Norbert Thomsen

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Darlehensforderung gegenüber Norbert Thomsen 0,00 Euro
Darlehensverbindlichkeit gegenüber Norbert Thomsen 0,00 Euro
Darlehensforderung gegenüber Claudia Thomsen 0,00 Euro
Darlehensverbindlichkeit gegenüber Claudia Thomsen 0,00 Euro

Über diese Beträge wurde bereits vorne berichtet.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 25.2.2013.

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