medyoucate GmbHLiquidiert

91052 Erlangen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Fürth HRB 3171
Vorher
Vorrath Hausbau GmbH
Eingetragen
18.6.1986
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Der Ankauf von Grundstücken, Kaufeigenheimen und Eigentumswohnungen, Wohnhäusern und Gewerbebauten, deren Weiterveräußerung, die Geschäfte eines Bauträgers und Baubetreuungsunternehmens, die Vermittlung von Immobiliengeschäften einschließlich der Vermittlung der Finanzierung, Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Qualitätssicherung, des Controlling und der Dokumentation, sowie die Vermietung, Verwaltung und technische Betreuung von Gebäuden.

Historie

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Management

NameRolle
Michael Gietl
seit 31.8.2012
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

45000
90.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

medyoucate GmbH

Erlangen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Umlaufvermögen 311.825,25 682.672,16
I. Vorräte 263.000,00 524.093,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 354,72 4.404,09
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.470,53 154.175,07
Bilanzsumme, Summe Aktiva 311.825,25 682.672,16

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 166.931,57 48.348,02
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzgewinn 141.366,98 22.783,43
B. Rückstellungen 21.810,26 1.598,88
C. Verbindlichkeiten 123.083,42 632.725,26
Bilanzsumme, Summe Passiva 311.825,25 682.672,16

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der medyoucate GmbH, Erlangen, wurde gemäss §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.


Für den Jahresabschluss unserer Gesellschaft finden die Rechnungslegungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften Anwendung.

Die Gliederung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkos­tenverfahren aufgestellt. Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind Vermerke zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung im Anhang ausgewiesen. Aus dem gleichen Grund wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.



Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind zu den Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.
Die fertigen Erzeugnisse sind auf der Basis von Einzelkalkulationen, die auf der aktuellen Betriebsabrechnung beruhen, zu Herstellungskosten bewertet, wobei neben den direkt zurechenbaren Einzelkosten auch Gemeinkosten entsprechend dem steuerlichen Mindestumfang berücksichtigt werden. In allen Fällen wurde durch Abschläge für noch anfallende Kosten und angemessenen Gewinn verlustfrei bewertet.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennbetrag angesetzt. Erkennbaren Risiken wird durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit über einem Jahr sind abgezinst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken aus ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verlusten aus schwebenden Geschäften. Diese wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit ihrem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit ihrer Restlaufzeit abgezinst.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.



Angaben zur Bilanz


Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt DM 50.000,- (dies entspricht Euro 25.564,59).


Bilanzverlust

Der ausgewiesene Bilanzgewinn enthält einen Gewinnvortrag von Euro 22.783,43 (Vj. Euro 17.123,56).



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vj. Euro 265.782,05).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Anteil der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vj. Euro 3.370,02).


Sonstige Verbindlichkeiten

Der Anteil der sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt Euro 123.083,42 (Vj. Euro 363.573,19).


In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern i.H.v. Euro 71.229,82 (Vj. Euro 223.107,74) enthalten.



Sonstige Angaben


Organe

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr

   Herr Michael Gietl, Dipl - Ing., Erlangen und
   Frau Doris Gietl, Kauffrau, Erlangen.


Erlangen, den 25. Mai 2011

Die Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.05.2011 festgestellt.

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