NOVO-Bau GmbHLiquidiert

Stammdaten

Register
Amtsgericht Offenbach am Main HRB 11948
Eingetragen
16.5.2001
Branche
Bau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauRohrleitungstiefbau, Brunnenbau und Kläranlagenbau
Gegenstand
Hoch- und Tiefbau, Abriss, Trockenbau und Entkernung.

Historie

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Management

NameRolle
Zeljko Novakovic
seit 29.6.2009
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

NOVO-Bau GmbH

Neu-Isenburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 1.016,00 1.747,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 694,00 600,00
II. Sachanlagen 322,00 1.147,00
B. Umlaufvermögen 218.074,50 1.565.181,31
I. Vorräte 0,00 1.084.273,97
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 217.507,92 388.880,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 36.140,79 39.213,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 566,58 92.027,32
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.020,00 748,60
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 25.823,85 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 245.934,35 1.567.676,91

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 0,00 25.870,39
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -8.450,00 -8.450,00
2. eingefordertes Kapital 16.550,00 16.550,00
II. Kapitalrücklage 282,30 282,30
III. Gewinnvortrag 9.038,09 -2.918,11
IV. Jahresfehlbetrag 51.694,24 -11.956,20
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 25.823,85 0,00
B. Rückstellungen 8.523,22 10.939,22
C. Verbindlichkeiten 237.411,13 1.530.867,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 202.504,10 1.512.455,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 245.934,35 1.567.676,91

Anhang


 
Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der NOVO-Bau GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.

 

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2008
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte Abschreibungen 31.12.2008
Zuschreibungen Geschäftsjahr
 
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Immaterielle Vermögensgegenstände
 
 
 
 
 
 
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
600,00
125,21
0,00
0,00
31,21
0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände
600,00
125,21
0,00
0,00
31,21
0,00
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
technische Anlagen und Maschinen
3.298,65
0,00
0,00
0,00
2.982,65
0,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
23.785,23
0,00
10.402,93
0,00
13.376,30
0,00
Summe Sachanlagen
27.083,88
0,00
10.402,93
0,00
16.358,95
0,00
Summe Anlagevermögen
27.683,88
125,21
10.402,93
0,00
16.390,16
0,00
Buchwert 31.12.2008
Abschreibungen Geschäftsjahr
Euro
Euro
 
 
 
 
694,00
31,21
694,00
31,21
 
 
316,00
469,00
6,00
355,00
322,00
824,00
1.016,00
855,21

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 18.035,48 EUR.

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