NOVO-Bau
GmbH
Neu-Isenburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.016,00 |
1.747,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
694,00 |
600,00 |
| II.
Sachanlagen |
322,00 |
1.147,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
218.074,50 |
1.565.181,31 |
| I.
Vorräte |
0,00 |
1.084.273,97 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
217.507,92 |
388.880,02 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
36.140,79 |
39.213,40 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
566,58 |
92.027,32 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.020,00 |
748,60 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
25.823,85 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
245.934,35 |
1.567.676,91 |
Passiva
|
|
31.12.2008
EUR |
31.12.2007
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
25.870,39 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-8.450,00 |
-8.450,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
16.550,00 |
16.550,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
282,30 |
282,30 |
| III.
Gewinnvortrag |
9.038,09 |
-2.918,11 |
| IV.
Jahresfehlbetrag |
51.694,24 |
-11.956,20 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
25.823,85 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
8.523,22 |
10.939,22 |
| C.
Verbindlichkeiten |
237.411,13 |
1.530.867,30 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
202.504,10 |
1.512.455,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
245.934,35 |
1.567.676,91 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der NOVO-Bau GmbH wurde auf der
Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Zur Vergrößerung der Klarheit der
Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des
Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Anlagespiegel
|
Anschaffungs-,
Herstellungskosten 01.01.2008
|
Zugänge
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
kumulierte
Abschreibungen 31.12.2008
|
Zuschreibungen
Geschäftsjahr
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
|
|
|
Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
|
600,00
|
125,21
|
0,00
|
0,00
|
31,21
|
0,00
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
600,00
|
125,21
|
0,00
|
0,00
|
31,21
|
0,00
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
|
technische Anlagen und
Maschinen
|
3.298,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.982,65
|
0,00
|
andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
23.785,23
|
0,00
|
10.402,93
|
0,00
|
13.376,30
|
0,00
|
Summe Sachanlagen
|
27.083,88
|
0,00
|
10.402,93
|
0,00
|
16.358,95
|
0,00
|
Summe
Anlagevermögen
|
27.683,88
|
125,21
|
10.402,93
|
0,00
|
16.390,16
|
0,00
|
Buchwert 31.12.2008
|
Abschreibungen
Geschäftsjahr
|
Euro
|
Euro
|
|
|
|
|
694,00
|
31,21
|
694,00
|
31,21
|
|
|
316,00
|
469,00
|
6,00
|
355,00
|
322,00
|
824,00
|
1.016,00
|
855,21
|
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2008 -
31.12.2008
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
1.1.2007 -
31.12.2007
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 18.035,48 EUR.
|