M-S-F Services GmbHLiquidiert

63826 Geiselbach, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 8679
Eingetragen
8.4.2003
Branche
Alle anderen Finanzdienstleistungen a. n. g.Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtSonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten a. n. g.
Gegenstand
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Marketing, Sales und Finance. Erlaubnispflichtige Finanzdienstleistungen nach § 32 Kreditwesengesetz und Darlehensvermittlungen nach § 34 c Gewerbeordnung sind nicht Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft

Historie

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Management

NameRolle
Werner Franz
seit 14.9.2009
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

M-S-F Services GmbH

Geiselbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

Bilanz

Aktiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 52.184,00 3.751,00
I. Sachanlagen 52.184,00 3.751,00
B. Umlaufvermögen 63.937,60 120.964,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.215,42 45.993,17
II. Wertpapiere 0,00 49.995,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.722,18 24.976,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 350,00 2.474,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 116.471,60 127.189,93

Passiva

31.12.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 59.987,84 60.667,27
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 18.754,39
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 16.912,88
IV. Bilanzgewinn 34.987,84 0,00
davon Gewinnvortrag 35.667,27 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 21.348,00
C. Rückstellungen 31.079,64 33.786,70
D. Verbindlichkeiten 25.404,12 11.387,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.404,12 11.387,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 116.471,60 127.189,93

Anhang



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der M-S-F Services GmbH mit Sitz in Geiselbach wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend hierzu waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuer-rechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Selbständig nutzungsfähige bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungs-/Herstellungswert von € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs in vollem Umfang abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben Forderungscharakter. Die Bewertung erfolgte zu den Nominalwerten.

Unter den Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag aktiviert, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Die Bewertung erfolgt mit dem nominellen Stichtagswert.

Soweit unter den Rechnungsabgrenzungsposten ebenfalls Disagiobeträge für aufge-nommene Darlehen abgegrenzt sind, werden diese zeitanteilig aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Soweit besondere Hinweise und Zugehörigkeitsvermerke erforderlich sind, sind diese bereits in der Bilanz selbst in Form der bei Kapitalgesellschaften gesetzlich vorgesehenen "davon-Vermerke" gegeben.

Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in EURO

Soweit Posten enthalten sind, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, wurden diese zu den Kursen zum Zeitpunkt der Erstverbuchung oder bereits zu den endgültigen Euro-Erfüllungswerten umgerechnet. Soweit sich zum Erfüllungszeitpunkt Kursdifferenzen ergaben, sind diese in der Gewinn- und Verlustrechnung unter "Sonstige betriebliche Erträge" oder "Sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen.

Am Abschlussstichtag offene Fremdwährungsposten wurden zu den Devisenkursen zum Abschlussstichtag in Euro bewertet, wenn und soweit diese gegenüber den ursprünglichen Erfüllungsbeträgen bei Aktivposten zu niedrigeren Wertansätzen und bei Passivposten zu höheren Wertansätzen führten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen an Gesellschafter

Gegenüber Gesellschaftern bestanden am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von € 24.356,59.

Ergebnisverwendung

Aus dem ausgewiesenen Bilanzgewinn wird eine Barausschüttung des Jahresergebnisses an den Gesellschafter vorgenommen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Werner Franz, Informatiker

Geiselbach, im Mai 2008

Die Geschäftsführung
  

 
 
 
Werner Franz
 
 



Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
Bilanzierungs- und Bewertungsmethode
Informationen zur Bilanz und ggf. zur GuV
Sonstige Angaben
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.12.2007

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 24.356,59 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 98,60 EUR.

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