abilicom GmbHLiquidiert

93049 Regensburg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Regensburg HRB 11611
Vorher
abilicom Verwaltungs GmbH
Eingetragen
26.8.2009
Branche
Großhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Der Betrieb eines IT-Unternehmens, die Erstellung und der Vertrieb von Software, die Online-Vermarktung von Waren und Dienstleistungen, der Betrieb von Online-Portalen sowie der Einkauf und Verkauf von Soft- und Hardware

Historie

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Management

NameRolle
Sven Möller
seit 27.9.2011
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

abilicom GmbH

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 111.402,00 149.126,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 92.550,00 134.803,00
II. Sachanlagen 7.602,00 8.386,00
III. Finanzanlagen 11.250,00 5.937,50
B. Umlaufvermögen 1.076.857,76 1.276.097,19
I. Vorräte 375.000,00 375.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 508.904,30 607.681,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 192.953,46 293.415,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.122,00 3.286,81
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.190.381,76 1.428.510,50

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 481.887,21 286.475,82
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 218.200,00 218.200,00
III. Bilanzgewinn 233.687,21 38.275,82
davon Gewinnvortrag 38.275,82 57.840,19
B. Rückstellungen 113.554,91 42.117,38
C. Verbindlichkeiten 594.939,64 1.099.917,30
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 592.055,06 1.097.032,72
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.190.381,76 1.428.510,50

Anhang


Allgemeine Angaben und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Allgemeine Angaben

Die Firma abilicom GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handeslgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Zum Abschlussstichtag weist die Gesellschaft die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB auf. Insofern erfolgte die Aufstellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) nach den für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt in EUR.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert. Der Firmenwert wird auf 5 Jahre abgeschrieben.

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen auf das bewegliche Anlagevermögen werden in Anlehnung an die steuerlichen Abschreibungs-Tabellen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer, die zwischen zwei und sechs Jahren liegt, linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro werden im Zugangsjahr  voll abgeschrieben. Bewegliche, abnutzbare und selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert von mehr als 150,00 Euro und bis 1.000,00 Euro wurden im Zugangsjahr 2009 in einen Sammelposten eingestellt. Der Sammelposten wird linear über 5 Jahre abgeschrieben. Auf die Zugänge von beweglichen Anlagegütern des Geschäftsjahres werden die Jahresabschreibungen pro rata temporis verrechnet. Steuerliche Sonderabschreibungen sowie außerplanmäßige Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Vorräte

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bewertet.

liquide Mittel

Die liquiden Mittel sind mit den Nennwerten bewertet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Sonstige Angaben

Zusammensetzung der Organe
 
Geschäftsführer im Berichtsjahr war:
 

Herr Sven Möller, Regensburg


 Regensburg, 07.08.2014
gez. Sven Möller, Geschäftsführer
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2013 - 31.12.2013

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.884,58 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 2.884,58 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 16.089,64 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.08.2014 festgestellt.

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