SKG Bau GmbHLiquidiert

55252 Wiesbaden, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wiesbaden HRB 25213
Vorher
S K G Bau Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
20.10.2010
Branche
Sonstige spezialisierte Bautätigkeiten im Hochbau a. n. g.Spezialisierte Bautätigkeiten im TiefbauArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Erbringung von Arbeiten und Leistungen aller Art im Baugewerbe, insbesondere Sanierungs- und Entkernungsarbeiten

Historie

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Management

NameRolle
Vasil Kostov
seit 5.12.2016
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

26.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SKG Bau GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 22.740,00 46.302,00
I. Sachanlagen 22.740,00 46.302,00
B. Umlaufvermögen 110.615,19 50.422,40
I. Vorräte 14.000,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.054,06 40.961,62
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.561,13 9.460,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.731,09 4.850,17
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 63.162,16 4.899,28
Bilanzsumme, Summe Aktiva 199.248,44 106.473,85

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 30.899,28 27.264,69
III. Jahresfehlbetrag 58.262,88 3.634,59
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 63.162,16 4.899,28
B. Rückstellungen 12.410,31 6.940,53
C. Verbindlichkeiten 186.838,13 99.533,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 141.717,92 99.533,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 199.248,44 106.473,85

Anhang


A Allgemeine Angaben

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema, zum Teil unter Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften zulässigen Zusammenfassungen. Zusatzangaben werden nur gemacht, soweit sie für kleine Kapitalgesellschaften vorgeschrieben sind und nicht an anderer  Stelle gemacht werden können.

Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die alternativ im Anhang oder in der Bilanz bzw. GuV zu machen sind, erfolgt die Abgabe im Anhang. Der Anlagenspiegel einschließlich der Angaben zu den Abschreibungen des Geschäftsjahres ist beigefügt.

Mit notariellen Verträgen vom 30.08.2013 hat Frau Sibel Kirmizitoprak Ihren Gesellschaftsanteil von 100,00% an Herrn Osman Gezer verkauft. Weiterhin ist sie als Geschäftsführerin der Gesellschaft abbestellt worden und Herr Osman Gezer ist zum neuen Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt worden. Der Geschäftsführerwechsel ist am 14.11.2013 im Handelsregister eingetragen worden.

B Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagenvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgt zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.

Geringwertige Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von € 410,-- werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

C Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung
  

I. Bilanz

  

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagenspiegel. Die Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen € 14.759,45.


2. Allein nach steuerrechtlichen Vorschriften vorgenommene Mehr-abschreibungen im Anlage- oder Umlaufvermögen sowie aus steuerlichen Gründen unterlassene Zuschreibungen sind im Geschäftsjahr nicht zu verzeichnen.

3. Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend der steuerrechtlichen Rechtsprechung bewertet.

4. Die sonstigen Rückstellungen werden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei werden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

5. Rückstellungen für latente Steuern waren nicht zu bilden, da sich keine Unterschiede zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz ergeben haben.

6. Verluste aus schwebenden Geschäften und Aufwendungen für innerhalb von drei Monaten nachzuholende Instandhaltung ohne rechtliche Verpflichtungen waren am 31.12.2013 nicht zu erwarten.

7. Die Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

8. Der Ansatz der Forderungen und Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nennwert. Für zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

9. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

10. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden nicht.




II. Gewinn- und Verlustrechnung

  

1. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden nicht vorgenommen.


2. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens zur Verhinderung von Änderungen des Wertansatzes in der nächsten Zukunft auf Grund von Wertschwankungen wurden nicht vorgenommen.


3. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht angefallen. Angaben zur Aufteilung der Steuerbelastung entfallen damit.


D Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestanden nicht.

2. Mitglieder der Geschäftsführung waren in 2013:

 Frau Sibel Kirmizoprak, 65197 Wiesbaden bis 30.08.2013
 Herr Osman Gezer, 65205 Wiesbaden ab 31.08.2013
  

3. Es bestanden am 31.12.2013 folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern.

Verbindlichkeiten € 36.738,24

E Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag von € 58.262,88 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

sonstige Berichtsbestandteile


Wiesbaden, den 10.12.2014
gez. Osman Gezer, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.12.2014 festgestellt.

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