Adversum Immobilien GmbHLiquidiert

70178 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 23989
Eingetragen
27.8.2003
Branche
Vermittlung von Wohngrundstücken, Wohngebäuden und Wohnungen für DritteVermittlung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteVerwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für Dritte
Gegenstand
Vermittlung von Immobilien und Darlehen.

Historie

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Management

NameRolle
Tobias Kuhne
seit 6.9.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Adversum Immobilien GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen / Rückständige Einzahlungen 0,00 0,00
B. Anlagevermögen 41.002,85 32.806,13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.216,00 8.208,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 17.216,00 8.208,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0,00
3. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Sachanlagen 23.786,85 24.598,13
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 0,00
2. technische Anlagen und Maschinen 0,00 0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.786,85 24.598,13
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 0,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Beteiligungen 0,00 0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00
6. sonstige Ausleihungen 0,00 0,00
C. Umlaufvermögen 56.152,19 183.084,84
I. Vorräte 0,00 0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 0,00
3. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 0,00
4. geleistete Anzahlungen 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.114,58 161.451,85
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 17.992,71 145.879,34
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 0,00 0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
4. sonstige Vermögensgegenstände 6.121,87 15.572,51
III. Wertpapiere 0,00 0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
2. sonstige Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 32.037,61 21.632,99
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 97.155,04 215.890,97

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 6.143,87 25.601,23
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
1. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
2. Privatkonto (Einzelunternehmen) 0,00 0,00
3. variables Kapitalkonto (persönlich haftender Gesellschafter) 0,00 0,00
4. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 0,00 0,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen 0,00 0,00
1. gesetzliche Rücklage 0,00 0,00
2. Rücklage für eigene Anteile 0,00 0,00
3. satzungsmäßige Rücklagen 0,00 0,00
4. andere Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag 25.198,41 -136.140,68
V. Jahresfehlbetrag 44.054,54 -136.741,91
B. Rückstellungen 15.853,00 0,00
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00 0,00
2. Steuerrückstellungen 13.278,00 0,00
3. sonstige Rückstellungen 2.575,00 0,00
C. Verbindlichkeiten 75.158,17 162.666,27
1. Anleihen 0,00 0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 76,18
3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 35.178,56 69.263,93
5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00 0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00
8. sonstige Verbindlichkeiten 39.979,61 93.326,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 97.155,04 188.267,50

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2009 - 31.12.2009
EUR
1.1.2008 - 31.12.2008
EUR
1. Umsatzerlöse 255.766,11 515.008,38
2. Veränderung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen 0,00 0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00
4. sonstige betriebliche Erträge 2.268,00 3.686,00
5. Materialaufwand 0,09 -83,98
6. Personalaufwand -40.219,70 -36.529,71
7. Abschreibungen -12.789,67 -10.205,85
8. sonstige betriebliche Aufwendungen -189.505,74 -329.592,73
a) sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene Unternehmen -59.400,00 -250,00
b) Miet- und Pachtaufwendungen -18.246,31 -27.536,49
c) Versicherungsprämien, Gebühren und Beiträge -1.781,61 -3.391,39
d) sonstige Aufwendungen für Personal -33.831,86 -36.363,00
e) Aufwendungen für den Fuhrpark -12.825,37 -12.013,66
f) Frachten / Verpackung 0,00 -500,05
g) Aufwand für Fremdreparaturen und Instandhaltung -1.405,11 -1.240,56
h) andere ordentliche sonstige betriebliche Aufwendungen -121.415,48 -248.547,58
9. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00 0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,27 735,85
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4,90 -5.725,65
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -43.885,54 137.042,31
15. außerordentliche Erträge 0,00 0,00
16. außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00
17. außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag 0,00 -232,90
19. sonstige Steuern -169,00 -67,50
20. Jahresfehlbetrag 44.054,54 -136.741,91

Anhang

Allgemeine Angaben

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gem. §267 HGB. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG erstellt. Die Gliederung entspricht den §266 Abs. 2 und 275 Abs. 2 HGB, wobei für die Gewinn- und VErlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Bewertung

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt. Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschgreibungen angesetzt. Die planmäßige Abschreibung erfolgt unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Forderungen und sonstige Forderungen sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Kasse und Guthaben bei Kreditinsituten sind zum Nennwert angesetzt. Steuerrückstellungen sind in Höhe des zu erwartendenn Steueraufwandes dotiert. Sonstige Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Verplfichtung nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksíchtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten sowie erkennbare Risikien. Verbindlichkeiten sind mit Ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer: Herr Tobias Kuhne, Stuttgart

Nachrichten & Medien

Insolvenzbekanntmachungen

Aktuelle Insolvenzverfahren

Prüfen, ob Insolvenzverfahren für dieses Unternehmen vorliegen

Handelsregister Dokumente

Gesellschafterliste
Aktueller Abdruck
Chronologischer Abdruck

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