Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt/Oder HRB 16439
Eingetragen
31.7.2017
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Erbringung von Pflegedienstleistungen

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Prokura
Doritha Hausdorf
seit 27.9.2022
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Bumerang e.V.
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Bumerang e.V.
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bumerang Pflegenetz GmbH

Beeskow

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 31.689,00 16.609,00
I. Sachanlagen 31.689,00 16.609,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) 348,00 594,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 12.705,00 16.012,00
3. Fahrzeuge 18.636,00 3,00
B. Umlaufvermögen 371.898,05 263.751,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 289.449,68 204.198,35
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 239.304,42 186.642,81
2. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung 859,45  
3. sonstige Vermögensgegenstände 49.285,81 17.555,54
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 82.448,37 59.553,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.499,98 5.499,98
Aktiva 407.087,03 285.860,39

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 255.891,66 189.971,73
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 164.971,73 103.270,26
III. Jahresüberschuss 65.919,93 61.701,47
B. Rückstellungen 30.451,01 10.958,91
1. Steuerrückstellungen 14.959,21 3.966,21
2. sonstige Rückstellungen 15.491,80 6.992,70
C. Verbindlichkeiten 120.744,36 84.929,75
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 24.288,95 39.966,32
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 24.288,95 39.966,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27.984,63 10.112,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 27.984,63 10.112,24
3. sonstige Verbindlichkeiten 68.470,78 34.851,19
davon aus Steuern 9.259,49 7.568,32
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 880,00 20,55
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 68.470,78 34.851,19
Summe Passiva 407.087,03 285.860,39

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 1.202.986,58 916.435,26
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 46.416,96 35.635,32
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen 32.823,20 19.407,26
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 62.243,95 58.810,27
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 394.163,35 311.933,01
6. sonstige betriebliche Erträge 11.832,47 67.041,92
7. Materialaufwand 140.347,12 115.975,08
a) Lebensmittel 13.199,32 10.672,17
b) Wasser, Energie, Brennstoffe 564,67 1.298,00
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 126.583,13 104.004,91
8. Personalaufwand 1.410.464,18 1.137.450,80
a) Löhne und Gehälter 1.164.030,94 937.074,68
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 246.433,24 200.376,12
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 25.014,18 28.585,38
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen 18.444,14 2.906,92
11. Mieten, Pacht, Leasing 67.011,35 46.537,53
12. Abschreibungen 4.020,00 5.711,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 4.020,00 5.711,00
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 119,00  
14. sonstige betriebliche Aufwendungen 16.740,98 9.265,14
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   260,00
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.385,63 1.389,72
17. Jahresüberschuss 65.919,93 61.701,47

Anhang



Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzen den Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Bumerang Pflegenetz GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Beeskow
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Frankfurt/Oder
Register-Nr.: 16439

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögens gegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die Kassenbestände sowie Guthaben und Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden mit den Nominalbeträgen angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 (Vorjahr: 0,00 EUR).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen
Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine
Eventualverbindlichkeiten nach § 251 HGB.

Sonstige Angaben
Geschäftsführung: Manuela lliuk, Schwielochsee


sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2025 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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