Herstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen Geräten
Geplan Design Planungsgesellschaft mbH
Hauptstraße 78A, 70563 Stuttgart, DEUStammdaten
Grundlegende Informationen zum Unternehmen
Finanzübersicht
Kennzahlen extrahiert aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Historie
Öffentliche Bekanntmachungen aus dem Handelsregister
Management
Gesetzliche Vertreter dieser Organisation
| Name | Rolle |
|---|---|
Rolf Glantz seit 12.4.2018 | Prokura |
Cord Glantz seit 14.9.2009 | Geschäftsführer |
Wirtschaftlich Berechtigte
Natürliche Personen, die das Unternehmen letztendlich besitzen oder kontrollieren – ermittelt durch Auflösen der Gesellschafterkette
Identifizierte Personen (1)
| Name | Anteil |
|---|---|
| 100.00% |
Gesellschafter
Eigentümer- und Gesellschafterstruktur des Unternehmens
1 Gesellschafter
GmbH-Struktur
Bilanzkonten
Bilanzkonten aus veröffentlichten Jahresabschlüssen
Konzern- und Jahresabschlüsse
Öffentlich zugängliche Berichte in Volltext
Geplan Design Planungsgesellschaft mbHStuttgartJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz zum 31. Dezember 2023AKTIVA
PASSIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 2023Allgemeine Angaben Die Gesellschaft mit Sitz in Stuttgart wird beim Amtsgericht Stuttgart unter der Registernummer HRB 7718 geführt. Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH- Gesetzes unter teilweiser Inanspruchnahme der Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren verwendet. Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des Jahresabschlusses entsprechen den Vorjahresgrundsätzen. Erläuterungen zur Bilanz Aktivseite Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, jeweils vermindert um kumulierte Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen. In den Vorjahren erfolgte die Abschreibung zum Teil degressiv, wobei von der Möglichkeit des Übergangs von der degressiven Methode auf die lineare Methode Gebrauch gemacht wurde, sofern dies zu einer höheren Abschreibung führte. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bei den immateriellen Vermögensgegenständen liegt in der Regel bei drei Jahren, bei den Sachanlagen zwischen drei und dreizehn Jahren. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu € 800,00 werden analog § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. In den Jahren 2008 bis 2010 wurden Zugänge bei den abnutzbaren beweglichen geringwertigen Anlagegütern mit Anschaffungskosten über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 analog § 6 Abs. 2 a EStG in einen Sammelposten eingestellt und linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die gesondert dargestellte Entwicklung des Anlagevermögens ist integraler Bestandteil des Anhangs. Die Bewertung der unfertigen Leistungen wurde unter Berücksichtigung des Fertigungsgrades mit den bisher angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten einschließlich notwendiger Gemeinkosten vorgenommen. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert anzusetzen war, wurde dieser der Bewertung zu Grunde gelegt. Die Bewertung der Waren erfolgte mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung von 1 % Rechnung getragen, soweit nicht Einzelwertberichtigungen geboten waren. Die Forderungen haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Passivseite Das gezeichnete Kapital beträgt DM 50.000,00. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Gewährleistungen, Aufbewahrungspflichten, Tantiemen sowie für Urlaubsansprüche und Überstunden. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert. Für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen branchenübliche Eigentumsvorbehalte an den gelieferten Gegenständen. Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Bei einer Restlaufzeit über einem Jahr erfolgt die Umrechnung mit dem Wechselkurs zum Zeitpunkt des Entstehens. Bei Wechselkursänderungen bis zum Bilanzstichtag erfolgt die Bewertung grundsätzlich zum Wechselkurs des Bilanzstichtags unter Beachtung des Niederstwertprinzips auf der Aktiv- und des Höchstwertprinzips auf der Passivseite. Sonstige Angaben Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 29 Arbeitnehmer. Der Jahresabschluss wurde am 16.05.2024 festgestellt. Geschäftsführung Geschäftsführer ist
Dem Geschäftsführer wurden keine Kredite und Vorschüsse gewährt. Zugunsten des Geschäftsführers wurden keine Haftungsverhältnisse eingegangen. |
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