eWare GmbHLiquidiert

90482 Nürnberg, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Nürnberg HRB 18136
Eingetragen
6.4.2001
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
die Entwicklung von individueller kaufmännischer Anwendungssoftware. Vermittlung und Verkauf von Hardware und kaufmännischer Standardsoftware. Einrichtung und Wartung von Computernetzen. Schulung im Hard- und Softwarebereich.

Historie

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Management

NameRolle
Alexander Schmidt
seit 13.2.2023
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

eWare GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.988,00 1.851,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.269,00 1.540,00
II. Sachanlagen 719,00 311,00
B. Umlaufvermögen 38.015,54 22.806,99
I. Vorräte 10.370,00 5.567,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.185,14 4.818,03
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.460,40 12.421,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 241,66 8,55
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.892,96
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.245,20 30.559,50

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 25.075,79 0,00
I. gezeichnetes Kapital 60.000,00 60.000,00
II. Verlustvortrag 65.892,96 79.432,33
III. Jahresüberschuss 30.968,75 13.539,37
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 5.892,96
B. Rückstellungen 2.894,45 2.894,45
C. Verbindlichkeiten 12.274,96 27.665,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.274,96 27.665,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.245,20 30.559,50

Anhang 2010

1. Allgemeine Angaben

Die Firma e-ware GmbH ist nach den Größenmerkmalen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Ihr Jahresabschluss ist unter Beachtung des Dritten Buches des HGB sowie ergänzender Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Für die Aufstellung der Bilanz wird die Gliederung gem. § 266 Abs. 2 und 3 HGB n.F. zugrunde gelegt. Die Vorjahreszahlen sind gemäß Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht dem aktuellen Rechtsstand nach dem Bilanzmodernisierungsgesetz angepasst worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibungen entsprechend der branchenüblichen Nutzungsdauer in der steuerlich zulässigen Höhe angesetzt.

Bei Zugängen zu beweglichen Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens erfolgte die Abschreibung zeitanteilig ab dem Monat der Anschaffung.

Geringwertige Gegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2a EStG aus Vorjahren werden mit 20% p.a. aufgelöst.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand sind grundsätzlich mit den Nennbeträgen bewertet worden.

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen bestand kein Wertberichtigungsbedarf.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Bei den Steuerberechnungen wurden der Ergebnisverwendungsvorschlag zugrunde gelegt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung wurden mit dem Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls bewertet.

3. Sonstige Angaben

a. Verbindlichkeiten

Angaben zur Laufzeit

    Restlaufzeiten  
  gesamt
bis zu 1 Jahr
mehr als 5 Jahre
Besicherung
1. aus Lieferungen und Leistungen 225,10 225,10    
2. sonstige Verbindlichkeiten 12.049,86 12.049,86    
  12.274,96 12.274,96    

b. Die Geschäftsführung obliegt dem einzelberechtigten Geschäftsführer

Herrn Alexander Schmidt, Dipl.-Hdl.

4. Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2010 schliesst mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 30.968,75 €
 
Ausgehend vom Jahresüberschuss 2010 30.968,75
zuzügl. Verlustvortrag vom 01.01.2010 65.892,96
ergibt sich ein Bilanzverlust in Höhe von 34.924,21

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2011 festgestellt.

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