KSW-Gaststätten-GmbHLiquidiert

52070 Aachen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Aachen HRB 6900
Eingetragen
7.5.1997
Branche
BeteiligungsgesellschaftenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung und der Betrieb einer Gaststätte. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks dienlich sein können. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen, die dem vorgenannten Zwecke dienen, zu beteiligen und deren Geschäftsführung zu übernehmen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, Zweigniederlassungen im Inund Ausland zu errichten.

Historie

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Management

NameRolle
Frank Schneider
seit 26.6.2002
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

KSW-Gaststätten-GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Anlagevermögen 13.228,43 15.937,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.636,00 5.183,00
II. Sachanlagen 9.592,43 10.754,43
B. Umlaufvermögen 193.462,94 98.131,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 173.759,08 77.515,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.703,86 20.615,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten 578,69 964,48
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 18.105,74
Bilanzsumme, Summe Aktiva 207.270,06 133.138,91

Passiva

31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 33.922,85 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Bilanzgewinn 7.846,96 -44.181,63
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 18.105,74
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 0,00 2.000,00
C. Rückstellungen 39.788,33 31.316,86
D. Verbindlichkeiten 133.558,88 99.822,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 96.532,39 68.227,56
Bilanzsumme, Summe Passiva 207.270,06 133.138,91

Anhang


Anhang zum Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2009


I. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Grundlagen der Währungsumrechnung


Der Jahresabschluss 2009 wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für das Geschäftsjahr vom 01. Januar  bis zum 31. Dezember 2009 aufgestellt. Die in der Bilanz zulässigerweise zusammengefassten Positionen sind in den Kontennachweisen des Erläuterungsberichtes zum Jahresabschluss aufgegliedert.


Die Entwicklung des Anlagevermögens und dessen Zusammensetzung sowie die Abschreibungen werden in einem Bruttoanlagenspiegel und einem Anlagenverzeichnis, die dem Erläuterungsbericht zum Jahresabschluss beigefügt sind, gesondert dargestellt.


Die Bewertung wurde unter Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252, Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Änderungen der angewandten Bewertungs- und Abschreibungsmethoden wurden nicht vorgenommen.


II. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung


Immaterielle Vermögensgegenstände


Das immaterielle Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen (lineare Abschreibung) pro rata temporis angesetzt.


Sachanlagen


Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird linear entsprechend den steuerlich zulässigen Beträgen abgeschrieben. Der Zugang von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird nach § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.


Finanzanlagen


Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt. Abschreibungen auf niedrigeren beizulegenden Wert waren nicht vorzunehmen.


Umlaufvermögen


Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Die Restlaufzeiten betragen für sämtliche Forderungen weniger als ein Jahr.


Finanzkonten


Die ausgewiesenen Salden stehen im Einklang mit entsprechenden Kassenbucheinträgen und Salden der Auszüge der Kreditinstitute.


Stammkapital


Das Stammkapital ist in voller Höhe eingezahlt.


Bilanzgewinn / -verlust


Die Jahresabschlusserstellung erfolgte unter Ergebnisverwendung entsprechend den Vorschlägen der Geschäftsführung.


Rückstellungen


Die Rückstellungen für Steuern und die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe desjenigen Betrages ausgewiesen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und Vorsicht zur Abgeltung der jeweiligen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten erforderlich sein wird.


Verbindlichkeiten


Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten handelt es sich um Finanzierungsdarlehen mit einer Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren. Die übrigen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Forderungen gegen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter nach § 42 Abs. 3 GmbHG
 

Zum Stichtag:
EUR
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
15.011,20


Darstellung der einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung


Bei der Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB zugrunde gelegt. Änderungen bei der Darstellung und im Ausweis der Posten erfolgten nicht.


III. Angaben zu anderen Sachverhalten


Anwendung von Erleichterungsvorschriften bei Einreichung zum Unternehmensregister


Von den Erleichterungsvorschriften des HGB wird, soweit zutreffend,  vollumfänglich Gebrauch gemacht.


Überschuldung und Fortführungsprognose


Entfällt.

IV. Aufsichtsgremien und Geschäftsführer


Geschäftsführer


Herr Frank Schneider, Aachen


Aachen, den 12.04.2011


gez. die Geschäftsleitung
KSW Gaststätten GmbH
Herr Frank Schneider
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.04.2011 festgestellt.

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