Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 775638
Eingetragen
1.10.2020
Branche
Ingenieurbüros für TragwerksplanungIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen
Gegenstand
Der Betrieb eines Ingenieur- und Kfz-Sachverständigenbüros auf dem Gebiet des Kraftfahrwesens und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten, insbesondere auch die Tätigkeit als Gerichtssachverständige, Gutachter und Prüfingenieure sowie die Erstellung von Wert- und Schadensgutachten auf dem Gebiet des gesamten Kraftfahrwesens

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Sezer Seker
seit 1.10.2020
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

71111 Waldenbuch
26.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

IBK Stuttgart GmbH

Schönaich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 590.540,00 611.274,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 72.115,00 106.299,00
II. Sachanlagen 518.175,00 504.725,00
III. Finanzanlagen 250,00 250,00
B. Umlaufvermögen 345.299,34 308.270,22
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 198.382,21 161.621,53
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 146.917,13 146.648,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.034,72 10.220,75
Summe Aktiva 943.874,06 929.764,97

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 330.017,59 205.854,41
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Kapitalrücklage 120.676,58 120.676,58
III. Gewinnvortrag 59.177,83 44.187,59
IV. Jahresüberschuss 124.163,18 14.990,24
B. Rückstellungen 72.876,78 95.919,84
C. Verbindlichkeiten 540.979,69 627.990,72
Summe Passiva 943.874,06 929.764,97

Anhang zur Offenlegung gem. § 325 HGB

I. Allgemeine Angaben

Die Firma IBK Stuttgart GmbH mit Sitz in Schönaich wird beim Amtsgericht Stuttgart unter der Registernummer HRB 775638 geführt.

Der Jahresabschluss ist auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 266 ff. des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind, soweit keine anderweitigen gesetzlichen Bestimmungen bestehen, nicht mit Posten der Passivseite verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Anfangsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mt denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt, soweit sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Erworbene immaterielle Anlagewerte sind zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Bei Software wird als Nutzungsdauer ein Zeitraum von drei Jahren unterstellt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen sind beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800,00 €, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, werden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

Soweit der nach den vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert liegt, der ihnen am Bilanzstichtag beizulegen ist, ist dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages ermittelt und angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, sind die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem gesonderten Anlagenspiegel ersichtlich. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 284 III HGB).

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Steuern betragen 26.916,58 € (Vj. 5.978,11 €).

Die Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit betragen 1.500,31 € (Vj. 57,22 €).

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr beträgt 149.875,78 € (Vj. 129.588,46 €).

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren: 315.272,89 € (Vj. 392.237,92 €).

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 75.831,02 € (Vj. 106.164,34 €).

Bilanzierte Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen am Bilanzstichtag in Höhe von 440.402,30 €.

IV. Sonstige Pflichtangaben

1. Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens unverändert durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Herr Seker Sezer, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und befugt, die Gesellschaft beim Abschluss von Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als Vertreter eines Dritten zu vertreten.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen beträgt zum 31. Dezember 2023 101.400,00 € und betrifft die Verpflichtungen aus der Anmietung der Büro- und Verkehrsflächen.

 

Schönaich, 27. November 2024

gez. Sezer Seker

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 2.12.2024.

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