Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 83950
Eingetragen
14.6.2002
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieArchitekturbüros für Hochbau
Gegenstand
Allgemeine Unternehmensberatung,

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

CAPU Consulting GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

709,00

1.348,00

I. Sachanlagen

709,00

848,00

II. Finanzanlagen

0,00

500,00

B. Umlaufvermögen

20.303,19

20.738,13

I. Vorräte

1.850,00

2.050,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

18.224,09

18.070,30

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

229,10

617,83

C. Rechnungsabgrenzungsposten

338,20

257,90

Summe Aktiva

21.350,39

22.344,03



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

18.335,98

17.105,78

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Verlustvortrag

-7.894,22

-8.176,76

III. Jahresüberschuss

1.230,20

282,54

B. Rückstellungen

1.157,19

765,66

C. Verbindlichkeiten

1.857,22

4.472,59

Summe Passiva

21.350,39

22.344,03

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine Unternehmensberatung auf dem Gebiet der Finanz- und Lohnbuchhaltung, der Ablauf- und Aufbauorganisation von Büroprozessen, Beratung im Bereich der EDV - Organisation sowie Beratung im Bereich der Finanzierung insbesondere auf dem Gebiet der Existenzgründung.

Die CAPU Consulting GmbH weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den steuerlichen und handelsrechtlichen Vorschriften.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Bewertungswahlrechte wurden nicht in Anspruch genommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter gem. § 6 Abs. 2a EStG wurden in einen Sammelposten aktiviert und mit jeweils 20% abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen (in Arbeit befindliche Aufträge) wurde mit kalkulatorischen Selbstkosten (Herstellungskosten) bewertet. Die Einzelaufstellung ergibt sich aus den Inventuraufzeichnungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nominalwert bewertet. Auf die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 2% für das allgemeine Ausfallrisiko gebildet. Für das individuelle Ausfallrisiko wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 630,00 Euro gebildet.

Der Kassenbestandund die Guthaben bei Kreditinstitutensind zum Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Kostenanteile gebildet, die erst im Folgejahr aufwandswirksam werden.

Rückstellungen wurde für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet, die ihrem Grunde, nicht aber ihrer Höhe und dem Zeitpunkt ihrer Fälligkeit bis zur Bilanzerstellung nach bekannt waren.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten wurden mit Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Einzelzusammenstellung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlageverzeichnis.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Sie haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Forderungen gegenüber dem Gesellschafter bestehen in Form zweier Gesellschafterdarlehen.

Das erste Darlehen hat zum Bilanzstichtag noch einen Nennwert in Höhe von 3.909,31 Euro.
Das Darlehen ist mit 6% p.a. verzinst und wird monatlich bedient. Die Restlaufzeit des Gesellschafterdarlehens beträgt mehr als 1 Jahr und weniger als 5 Jahre.

Das zweite Darlehen hat zum Bilanzstichtag noch einen Nennwert in Höhe von 7.517,20 Euro.
Das Darlehen ist variabel und wird mit 8% p.a. verzinst.
Die Tilgung erfolgt monatlich mit variablen Zahlungen.
Die Restlaufzeit des Gesellschafterdarlehens beträgt mehr als 1 Jahr und weniger als 5 Jahre.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro und ist voll eingezahlt.

Der Bilanzverlust in Höhe von 6.664,02 Euro setzt sich wie folgt zusammen:

Verlustvorträge aus Vorjahren 7.894,22 Euro

Jahresüberschuss des laufenden Geschäftsjahres 1.230,20 Euro

Gemäß Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung wird der Bilanzverlust auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis ein Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Alleiniger Gesellschafter der GmbH ist Herr Christian Peterdamm.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres 2011 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Christian Peterdamm geführt.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Hamburg, den 28. Mai 2013

Christian Peterdamm

Geschäftsführer

 

Christian Peterdamm

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.05.2013

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