Euro
Lebensmittelhandels GmbH
Korbach
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
66.681,00 |
71.381,00 |
| I.
Sachanlagen |
54.431,00 |
71.381,00 |
| 1.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
54.431,00 |
71.381,00 |
| II.
Finanzanlagen |
12.250,00 |
0,00 |
| 1.
Beteiligungen |
12.250,00 |
0,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
67.948,47 |
60.072,49 |
| I.
Vorräte |
38.402,00 |
42.114,00 |
| 1.
fertige Erzeugnisse und Waren |
38.402,00 |
42.114,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
4.264,92 |
14.841,49 |
| 1.
sonstige Vermögensgegenstände |
4.264,92 |
14.841,49 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
25.281,55 |
3.117,00 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
878,00 |
1.724,83 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
51.636,97 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
135.507,47 |
184.815,29 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
36.797,90 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
87.000,00 |
0,00 |
| III.
Verlustvortrag |
76.636,97 |
57.583,39 |
| IV.
Jahresüberschuss |
1.434,87 |
-19.053,58 |
| V.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
51.636,97 |
| B.
Rückstellungen |
1.300,00 |
1.300,00 |
| 1.
sonstige Rückstellungen |
1.300,00 |
1.300,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
97.409,57 |
183.515,29 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
22,38 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
0,00 |
22,38 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
96.582,73 |
94.578,92 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
96.582,73 |
94.578,92 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
826,84 |
88.913,99 |
| davon
aus Steuern |
826,84 |
914,49 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
0,00 |
734,85 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
826,84 |
1.913,99 |
| davon
mit Restlaufzeit über 5 Jahre |
0,00 |
87.000,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
135.507,47 |
184.815,29 |
Anhang
I.
Allgemeines
Die Gesellschaft hat die
größenabhängigen Erleichterungen nach
§ 288 HGB bei der Aufstellung des Anhangs in Anspruch
genommen. Danach wurde auf folgende Pflichtangaben
verzichtet :
- Angaben zu den sonstigen
Rückstellungen
- Angaben zu sonstigen
finanziellen Verpflichtungen
- Angaben zur Zahl der
beschäftigten Arbeitnehmer
II.
Gliederung des Jahresabschlusses
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung entspricht grundsätzlich den
§§ 275 ff HGB.
Für die Darstellung der Gewinn- und
Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren
gewählt.
III.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Gegenstände des Sachanlagevermögens
wurden mit den Anschaffungskosten vermindert um die
planmäßige Abschreibung angesetzt.
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
werden mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die anderen Gegenstände des
Umlaufvermögens werden mit dem Nennbetrag oder mit dem
am Stichtag beizulegenden niedrigeren Wert ausgewiesen.
Die Rückstellungen werden in Höhe des
Betrages angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um alle
am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken abzudecken.
Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag bilanziert.
IV.
Erläuterungen zur Bilanz
1. Verbindlichkeiten
Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen bestehen branchenübliche
Eigentumsvorbehalte.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
mit einer Restlaufzeit bis826,84 (1.913,99).
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von
mehr als fünf Jahren betragen 0,00€
(87.000,00€).
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.
V.
Sonstige Angaben
1.
Geschäftsführung
Geschäftsführerin im Jahr 2009 ist Frau
Svetlana Müller.
2.
Vorschlag über die Verwendung des Jahresergebnisses
Die Geschäftsführung schlägt vor,
der Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von
1.434,87 € (19.053,58 €) wird auf neue Rechnung
vorgetragen.
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