Stammdaten

Register
Amtsgericht Moenchengladbach HRB 10997
Eingetragen
22.12.2004
Branche
Vermittlungstätigkeiten für BeherbergungsdienstleistungenErbringung von Reservierungsdienstleistungen für Theater-, Sport- und UnterhaltungsveranstaltungenErbringung sonstiger reisebezogener Dienstleistungen a. n. g.
Gegenstand
a) Reservierung, Buchung und Vermittlung von Reisen jeglicher Art, Bereitstellen von Informationen im Internet in Bezug auf Reisen und damit im Zusammenhang stehende Themen, Veranstaltung von Reisen, Kreuzfahrten, Besichtigungen, Events, Freizeit- und Kulturveranstaltungen jeglicher Art; b) Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften insbesondere im Bereich der Touristik, auch im Rahmen von E-Commerce; Vermittlung von Handelsund Wirtschaftskontakten insbesondere im Bereich der Touristik, auch im Internet; Vermittlung, Franchising, nämlich die Vermittlung von wirtschaftlichen Know-how; c) Vermietung von Werbefläche im Internet, Marketing für Dritte im Internet; d) Bereitstellung von Portalen, Plattformen und Buchungsmaschinen im Internet, Bereitstellung von Informationen im Internet, Callcenterdienstleistungen, E-Mail-Dienste, Hotlinedienste, Betrieb von Chatlines, Chatrooms und Foren.

Historie

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Management

NameRolle
Melanie Tamblé
seit 22.12.2004
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Terracus GmbH

Grevenbroich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2010 bis zum 31.10.2011

Bilanz

Aktiva

31.10.2011
EUR
31.10.2010
EUR
A. Anlagevermögen 864,00 1.199,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 180,00 214,00
II. Sachanlagen 684,00 985,00
B. Umlaufvermögen 133.000,35 128.943,69
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.068,41 68.140,68
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 76.931,94 60.803,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.203,90 1.951,90
D. Aktive latente Steuern 7.417,00 5.208,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 142.485,25 137.302,59

Passiva

31.10.2011
EUR
31.10.2010
EUR
A. Eigenkapital 30.028,57 34.827,41
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 9.827,41 25.342,20
III. Jahresfehlbetrag 4.798,84 15.514,79
B. Rückstellungen 5.933,70 12.544,13
C. Verbindlichkeiten 106.522,98 89.931,05
Bilanzsumme, Summe Passiva 142.485,25 137.302,59

Anhang


 
ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen (§§ 266 I, 276, 288 HGB) bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER BILANZIERUNG

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden linear und beim beweglichen Anlagevermögen auch degressiv auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Steuerlich zulässige Wahlrechte werden in Anspruch genommen, soweit diese auch handelsrechtlich zulässig sind. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang bis 31.12.2009 und Anschaffungskosten bis zu 150 Euro wurden im Jahr des Zugangs als Zugang und Abgang im Anlagespiegel ausgewiesen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang bis 31.12.2009 und Anschaffungskosten von 150 Euro bis zu 1.000 Euro wurden in einem Sammelposten aktiviert und werden linear über 5 Jahre abgeschrieben und nach Ablauf von 5 Jahren als Abgang im Anlagenspiegel ausgewiesen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang ab 01.01.2010 und Anschaffungskosten bis zu 410 Euro werden im Jahr des Zugangs als Zugang und Abgang im Anlagespiegel ausgewiesen.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstige Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:
  

 
 
31.10.2011
 
31.10.2010
 
 
Euro
 
Euro
Verbindlichkeiten
 
 
 
 
   aus Steuern
 
405,42
 
6.686,84



SONSTIGE ANGABEN

Es bestehen folgende ausschüttungsgesperrte Beträge:

 
Euro
aus der Aktivierung latenter Steuern
7.417,00
(Vorjahr: 5.208,00)



Geschäftsführung

Geschäftsführerin im Berichtsjahr war Frau Melanie Tamblé.


Grevenbroich, den 15. August 2012

Die Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.08.2012 festgestellt.

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